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LEY8482003200311 script var date = new Date(13/11/2003); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO CXXXIX. N. 45370. 13, NOVIEMBRE, 2003. PAG. 21.CONGRESO DE COLOMBIAPor la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004Vigencia en EstudiofalsefalseHacienda y Crédito PúblicofalsePresupuesto publicofalseLEY ORDINARIANorma no vigente porque agotó su objetofalse13/11/200313/11/2003453702121

DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXIX. N. 45370. 13, NOVIEMBRE, 2003. PAG. 21.

ÍNDICE [Mostrar]

RESUMEN DE MODIFICACIONES [Mostrar]

RESUMEN DE JURISPRUDENCIA [Mostrar]

LEY 848 DE 2003

(noviembre 13)

Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004

ESTADO DE VIGENCIA: Vigente. [Mostrar]


Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio.


Subtipo: LEY ORDINARIA

El Congreso de Colombia 

  

DECRETA: 

  

PRIMERA PARTE 

  

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL. 

  


Artículo 1º. Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004, en la suma de SETENTA Y SEIS BILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL ($76.647.602.221.850), según el detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el 2004, así: 

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

  

  

I - INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL

  

  

70,182,447,353,391

  

  

1.

  

  

INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION

  

  

34,678,727,000,000

  

  

2.

  

  

RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION

  

  

32,514,174,227,828

  

  

5.

  

  

RENTAS PARAFISCALES

  

  

483,260,260,163

  

  

6.

  

  

FONDOS ESPECIALES

  

  

2,506,285,865,400

  

  

II - INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

  

  

6,465,154,868,459

  

  

020900

  

  

AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL

  

  

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

50,000,000,000

  

  

032000

  

  

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA -FRANCISCO JOSE DE CALDAS- (COLCIENCIAS)

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

2,960,000,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

2,278,395,672

  

  

032400

  

  

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

30,715,889,610

  

  

040200

  

  

FONDO ROTATORIO DEL DANE

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

5,609,096,375

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

500,000,000

  

  

040300

  

  

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

15,638,963,989

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

318,000,000

  

  

050300

  

  

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA (ESAP)

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

31,553,610,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

4,500,000,000

  

  

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

  

  

060200

  

  

FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

24,366,393,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

600,000,000

  

  

110200

  

  

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

47,552,715,518

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

1,150,000,000

  

  

130900

  

  

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

4,127,027,311

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

497,745,980

  

  

131000

  

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

25,499,500,000

  

  

131100

  

  

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

60,883,738,158

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

7,671,500,000

  

  

150300

  

  

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

68,070,738,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

1,994,664,000

  

  

150400

  

  

FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

167,875,292,876

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

180,000,000

  

  

150500

  

  

FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

79,131,553,150

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

800,000,000

  

  

150600

  

  

FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

55,458,387,676

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

700,000,000

  

  

150700

  

  

INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

24,957,601,428

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

400,000,000

  

  

150800

  

  

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

141,411,420

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

65,407,300

  

  

151000

  

  

CLUB MILITAR DE OFICIALES

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

20,967,391,339

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

1,143,000,000

  

  

151100

  

  

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

77,671,720,551

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

1,350,000,000

  

  

151200

  

  

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

287,445,743,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

1,702,000,000

  

  

151900

  

  

HOSPITAL MILITAR

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

99,626,378,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

800,000,000

  

  

170200

  

  

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

20,889,200,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

350,000,000

  

  

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

  

  

170300

  

  

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA - INCORA EN LIQUIDACION

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

149,366,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

2,514,700,000

  

  

170500

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT EN LIQUIDACION

  

  

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

98,700,000

  

  

171200

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA - INPA EN LIQUIDACION

  

  

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

289,168,000

  

  

171300

  

  

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

16,581,277,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

5,420,600,000

  

  

210300

  

  

INSTITUTO DE INVESTIGACION E INFORMACION GEOCIENTIFICA, MINERO AMBIENTAL Y NUCLEAR - INGEOMINAS

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

4,991,000,000

  

  

210900

  

  

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

8,523,500,000

  

  

211000

  

  

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS - IPSE

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

4,781,035,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

1,238,500,000

  

  

211100

  

  

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

1,821,258,855,000

  

  

220200

  

  

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES)

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

24,889,053,406

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

1,000,000,000

  

  

220300

  

  

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX)

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

104,866,133,656

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

31,614,448,544

  

  

220900

  

  

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

328,657,614

  

  

221000

  

  

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

121,734,267

  

  

221100

  

  

INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO MEDELLIN

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

2,525,394,363

  

  

221300

  

  

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA PARTICIPACION -JORGE ELIECER GAITAN

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

7,400,000

  

  

222600

  

  

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

23,758,976,047

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

200,000,000

  

  

222700

  

  

COLEGIO BOYACA

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

785,032,893

  

  

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

  

  

223000

  

  

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

1,591,553,553

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

233,615,763

  

  

223100

  

  

COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

973,505,504

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

39,300,000

  

  

223200

  

  

COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

637,335,007

  

  

223400

  

  

INSTITUTO TECNICO CENTRAL

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

1,891,936,000

  

  

223500

  

  

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

839,814,308

  

  

223600

  

  

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

515,905,237

  

  

223700

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE CIENAGA

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

242,480,487

  

  

223800

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

213,875,461

  

  

223900

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRI ENTES

  

  

199,105,362

  

  

224000

  

  

INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA - DE BUGA

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

274,470,000

  

  

224100

  

  

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

564,002,111

  

  

224200

  

  

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ- DE CALI

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

410,748,867

  

  

224300

  

  

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL -ORIENTE DE CALDAS

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

165,058,198

  

  

224400

  

  

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA -LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO-

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

12,592,000

  

  

224500

  

  

BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

256,907,115

  

  

225200

  

  

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

242,768,676

  

  

225400

  

  

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO - ITSA

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

1,053,792,146

  

  

225500

  

  

CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD - CEADS

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

338,995,766

  

  

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

  

  

230600

  

  

FONDO DE COMUNICACIONES

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

110,932,090,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

5,161,500,000

  

  

230700

  

  

COMISION NACIONAL DE TELEVISION

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

34,754,728,800

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

52,132,093,200

  

  

240200

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

363,143,350,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

10,771,700,000

  

  

240300

  

  

FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES EN LIQUIDACION

  

  

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

310,200,000

  

  

241200

  

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

281,922,100,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

9,433,400,000

  

  

241300

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE CON CESIONES - INCO

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

7,000,000,000

  

  

260200

  

  

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

566,830,900

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

10,281,716,399

  

  

280200

  

  

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

10,006,048,427

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

1,198,403,660

  

  

280300

  

  

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

  

  

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

980,577,150

  

  

290200

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

221,197,600

  

  

320200

  

  

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

4,702,000,000

  

  

320400

  

  

FONDO NACIONAL AMBIENTAL

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

6,650,000,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

150,000,000

  

  

324000

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA -INURBE- EN LIQUIDACION

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

50,000,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

15,285,100,000

  

  

324100

  

  

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA

  

  

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

10,000,000,000

  

  

330400

  

  

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIE NTES

  

  

714,724,093

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

430,000

  

  

330500

  

  

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

94,647,906

  

  

330600

  

  

INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE COLDEPORTES

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

9,243,205,787

  

  

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

6,000,000

  

  

330700

  

  

INSTITUTO CARO Y CUERVO

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

62,500,000

  

  

350200

  

  

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

41,141,700,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

3,700,000,000

  

  

360200

  

  

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

86,576,000,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

47,088,000, 000

  

  

  

  

C - CONTRIBUCIONES PARAFISCALES

  

  

573,362,883,000

  

  

360300

  

  

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

12,032,853,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

2,785,637,500

  

  

360400

  

  

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA EN LIQUIDACION

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

12,344,029,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

9,017,133,000

  

  

360500

  

  

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

33,999,139,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

1,122,000,000

  

  

360600

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

1,596,180,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

50,000,000

  

  

360700

  

  

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

9,553,200,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

16,639,000,000

  

  

  

  

C - CONTRIBUCIONES PARAFISCALES

  

  

1,138,781,423,000

  

  

360800

  

  

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

9,602,600,000

  

  

360900

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

12,940,198,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

1,052,000,000

  

  

370500

  

  

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

196,174,249,840

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

7,282,825,545

  

  

370600

  

  

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

89,900,000

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

450,000,000

  

  

370700

  

  

DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

  

  

  

  

  

  

A - INGRESOS CORRIENTES

  

  

855,725,503

  

  

  

  

B - RECURSOS DE CAPITAL

  

  

6,359,290,445

  

  

III

  

  

- TOTAL INGRESOS

  

  

6,647,602,221,850

  

  

SEGUNDA PARTE.


JURISPRUDENCIA [Mostrar]



Artículo 2º.Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones.Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004 una suma por valor de: SETENTA Y SEIS BILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUNMIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL ($76.647.602.221.850), según el detalle que se encuentra a continuación: 

  

CTA. PROG 

  

  

SUBCSUBP

  

  

CONCEPTO NACIONAL

  

  

APORTE PROPIOS

  

  

RECURSOS

  

  

T O T A L

  

  

SECCION: 0101

  

  

CONGRESO DE LA REPUBLICA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

208,343,840,512

  

  

  

  

208,343,040,512

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

208,343,840,512

  

  

  

  

208,343,640,512

  

  

SECCION:0201

  

  

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

  

  

A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

70,728,507,193

  

  

  

  

70,728,507,193

  

  

C PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

511,176,000,000

  

  

  

  

511,176,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

1,300,000,000

  

  

  

  

1,300,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

1,300,000,000

  

  

  

  

7,300,000,000

  

  

121

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

  

  

291,000,000

  

  

  

  

291,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

291,000,000

  

  

  

  

291,000,000

  

  

123

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

  

  

735,000,000

  

  

  

  

735,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

735,000,000

  

  

  

  

735,000,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

320

  

  

  

  

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

  

  

18,000,000,000

  

  

  

  

18,000,000,000

  

  

  

  

700

  

  

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

  

  

500,000,000

  

  

  

  

500,000,000

  

  

  

  

1100

  

  

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

  

  

15,000,000,000

  

  

  

  

15,000,000,000

  

  

  

  

1500

  

  

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO

  

  

2,500,000,000

  

  

  

  

2,500,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

87,050,000,000

  

  

  

  

87,050,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

87,050,000,000

  

  

  

  

87,050,000,000

  

  

530

  

  

  

  

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

  

  

402,300,000,000

  

  

  

  

402,300,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

402,300,000,000

  

  

  

  

402,300,000,000

  

  

640

  

  

  

  

INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS

  

  

500,000,000

  

  

  

  

500,000,000

  

  

  

  

1500

  

  

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO

  

  

500,000,000

  

  

  

  

500,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

581,904,507,193

  

  

  

  

581,904,507,193

  

  

SECCION: 0203

  

  

RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

16,426,342,181

  

  

  

  

16,426,342,181

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

133,800,000,000

  

  

  

  

133,800,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

13,214,000,000

  

  

  

  

13,214,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

9,800,000,000

  

  

  

  

9,800,000,000

  

  

  

  

1500

  

  

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO

  

  

3,414,000,000

  

  

  

  

3,414,000,000

  

  

320

  

  

  

  

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

  

  

112,524,000,000

  

  

  

  

112,524,000,000

  

  

  

  

1001

  

  

ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

  

  

1,238,000,000

  

  

  

  

1,238,000,000

  

  

  

  

1501

  

  

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD

  

  

111,286,000,000

  

  

  

  

111,286,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PAPA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

1,892,000,000

  

  

  

  

1,892,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

1,892,000,000

  

  

  

  

1,892,000,000

  

  

530

  

  

  

  

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

  

  

5,806,000,000

  

  

  

  

5,806,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

5,806,000,000

  

  

  

  

548,000,000

  

  

620

  

  

  

  

SUBSIDIOS DIRECTOS

  

  

364,000,000

  

  

  

  

364,000,000

  

  

  

  

1501

  

  

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD

  

  

384,000,000

  

  

  

  

364,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

150,226,342,181

  

  

  

  

150226,342,181

  

  

SECCION: 0209

  

  

AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

2,456,995,988

  

  

  

  

2,456,995,988

  

  

C. PRESUPUESTO DEINVERSION

  

  

4,000,000,000

  

  

50,000,000,000

  

  

54,000,000,000

  

  

540

  

  

  

  

COORDINACION, ADMINISTRACION PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

4,000,000,000

  

  

50,000,000,000

  

  

54,000,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

4,000,000,000

  

  

50,000,000,000

  

  

54,000,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

6,456,995,688

  

  

50,000,000,000

  

  

56,456,995,988

  

  

SECCION: 0301

  

  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION '

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENT

  

  

25,601,154,005

  

  

  

  

25,801,154,005

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

104,679,088,609

  

  

  

  

104,879,088,609

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

76,407,278,609

  

  

  

  

76,407,278,809

  

  

  

  

700

  

  

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

  

  

44,035,800,000

  

  

  

  

44,035,600,00

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

4,083,078,609

  

  

  

  

4,063,078,609

  

  

  

  

1200

  

  

INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO

  

  

28,308,600,000

  

  

  

  

28,308,600,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL, GOBIERNO

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

300,000,000

  

  

  

  

300,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

300,000,000

  

  

  

  

300,000,000

  

  

320

  

  

  

  

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA APLICADAY ESTUDIOS

  

  

600,000,000

  

  

  

  

600,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

600,000,000

  

  

  

  

600,000,000

  

  

510

  

  

  

  

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACIONY CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

5,600,000,000

  

  

  

  

5,600,000,000

  

  

  

  

205

  

  

COMERCIO EXTERNO

  

  

500,000,000

  

  

  

  

500,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

5,100,000000

  

  

  

  

5,100,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDEL ESTADO

  

  

14,267,360,000

  

  

  

  

14,267,360,000

  

  

  

  

200

  

  

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

  

  

800,000,000

  

  

  

  

800,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

13,467,360,000

  

  

  

  

13,467,360,000

  

  

630

  

  

  

  

TRANSFERENCIAS

  

  

5,504,450000

  

  

  

  

5,504,450,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

5,504,450,000

  

  

  

  

5,504,460,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

130,280,242,614

  

  

  

  

130,280,242,614

  

  

SECCION: 0320

  

  

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "FRANCISCO JOSE DE CALDAS"- (COLCIENCIAS)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

4,424,775,745

  

  

1,738,395,672

  

  

6,163,171,417

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

42,939,050,000

  

  

3,500,000,000

  

  

46,439,050,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

8,700,000,000

  

  

100,000,000

  

  

8,800,000,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

7,700,000,000

  

  

100,000,000

  

  

7,800,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BÁSICA, APLICADAY ESTUDIOS

  

  

23,450,000,000

  

  

1,700,000,000

  

  

25,150,000,000

  

  

  

  

200

  

  

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

  

  

3,500,000,000

  

  

  

  

3,500,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

17,950,000,000

  

  

1,700,000,000

  

  

19,650,000,000

  

  

  

  

1100

  

  

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

  

  

2,000,000,000

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

3,014,050,000

  

  

1,700,000,000

  

  

4,714,050,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

3,014,050,000

  

  

1,700,00,000

  

  

4,714,050,000

  

  

630

  

  

  

  

TRANSFERENCIAS

  

  

7,375,000,000

  

  

  

  

7,375,000,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

7,000,000,000

  

  

  

  

7,00,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

375,000,000

  

  

  

  

375,000,000

  

  

640

  

  

  

  

INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS'

  

  

400,000,000

  

  

  

  

400,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

400,000,000

  

  

  

  

400,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

47,363,825,745

  

  

5,238,395,672

  

  

52,602,221,417

  

  

SECCION: 0324

  

  

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

23,785,889,610

  

  

23,785,889,610

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

  

  

6,930,000,000

  

  

6,930,000,000

  

  

122

  

  

  

  

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

  

  

  

  

300,000,000

  

  

300,000,000

  

  

  

  

1100

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

  

  

300,000,000

  

  

300,000,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEI. SECTOR

  

  

  

  

30,000,000

  

  

30,000,000

  

  

  

  

200

  

  

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

  

  

  

  

30,000,000

  

  

30,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

  

  

300,000,000

  

  

300,000,000

  

  

  

  

200

  

  

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

  

  

  

  

300,000,000

  

  

300,000,000

  

  

510

  

  

  

  

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

  

  

700,000,000

  

  

700,000,000

  

  

  

  

200

  

  

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

  

  

  

  

700,000,000

  

  

700,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

  

  

5,600,000,000

  

  

5,600,000,000

  

  

  

  

200

  

  

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

  

  

  

  

200,000,000

  

  

200,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

  

  

5,400,000,000

  

  

5,400,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

  

  

30,715,889,610

  

  

30,715,889,610

  

  

SECCION: 0401

  

  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA" (DANE)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

14,631,453,667

  

  

  

  

14,631,453,667

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

15,600,000,000

  

  

  

  

15,600,000,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS; MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

1,200,000,000

  

  

  

  

1,200,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

1,200,000,000

  

  

  

  

1,200,000,000

  

  

222

  

  

  

  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

1,300,000,000

  

  

  

  

1,300,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

1,300,000,000

  

  

  

  

1,300,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

3,200,000,000

  

  

  

  

3,200,000,000

  

  

  

  

200

  

  

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

  

  

3,200,000,000

  

  

  

  

3,200,000,000

  

  

430

  

  

  

  

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

  

  

8,400,000,000

  

  

  

  

8,400,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

4,200,000,000

  

  

  

  

4,200,000,000

  

  

  

  

1300

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

  

  

4,200,000,000

  

  

  

  

4,200,000,000

  

  

440

  

  

  

  

ACTUAL(ZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

  

  

1,500,000,000

  

  

  

  

1,500,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

1,500,000,000

  

  

  

  

1,500,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

30,231,453,667

  

  

  

  

30,231,453,667

  

  

SECCION: 0102

  

  

FONDO ROTATORIO DEL DANE

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

784,186,375

  

  

784,186,375

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

  

  

5,324,910,000

  

  

5,324,910,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

  

  

5,324,910,000

  

  

5,324,910,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

  

  

5,324,910,000

  

  

5,324,910,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

  

  

6,109,096,375

  

  

6,109,096,375

  

  

SECCION: 0403

  

  

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

22,430,444,135

  

  

4,399,963,989

  

  

26,830,408,124

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

8,000,000,000

  

  

11,557,000,000

  

  

19,557,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

  

  

16,000,000

  

  

16,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

  

  

16,000,000

  

  

16,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS

  

  

  

  

106,000,000

  

  

106,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

  

  

106,000,000

  

  

106,000,000

  

  

430

  

  

  

  

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

  

  

  

  

10,159,000,000

  

  

10,159,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL, GOBIERNO

  

  

  

  

10,159,000,000

  

  

10,159,000,000

  

  

440

  

  

  

  

ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

  

  

8,000,000,000

  

  

1,056,000,000

  

  

9,056,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

8,000,000,000

  

  

1,056,000,000

  

  

9,056,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRATION, CONTROL YORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

  

  

220,000,000

  

  

220,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

  

  

220,000,000

  

  

220,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

30,430,444,135

  

  

15,956,963,989

  

  

46,387,408,124

  

  

SECCION: 0501

  

  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

7,137,140,800

  

  

  

  

7,137,140,800

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

7,137,140,800

  

  

  

  

7,137,140,800

  

  

SECCION: 0503

  

  

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

28,650,800,000

  

  

28,650,800,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

  

  

7,402,810,000

  

  

7,402,810,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

  

  

602,810,000

  

  

602,810,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

  

  

602,810,000

  

  

602,810,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

  

  

200,000,000

  

  

200,000,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

  

  

200,000,000

  

  

200,000,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DEEQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

  

  

300,000,000

  

  

300,000,000

  

  

  

  

1600

  

  

ADMINISTRACION DEL ESTADO PAGO DE RESERVAS

  

  

  

  

300,000,000

  

  

300,000,000

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

  

  

500,000,000

  

  

500,000,000

  

  

  

  

1501

  

  

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD

  

  

  

  

500,000,000

  

  

500,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

1,000,000,000

  

  

510

  

  

  

  

ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIONY CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL, ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

  

  

2,500,000,000

  

  

2,500,000,000

  

  

  

  

1600

  

  

ADMINISTRACION DEL ESTADO PAGO DE RESERVAS

  

  

  

  

2,500,000,000

  

  

2,500,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

  

  

2,300,000,000

  

  

2,30,000,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

  

  

2,300,000,000

  

  

2,300,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

  

  

36,053,610,000

  

  

36,053,610,000

  

  

SECCION: 0601

  

  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

165,476,330,000

  

  

  

  

165,476,330,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

165,476,330,000

  

  

  

  

165,476,330,000

  

  

SECCION: 0602

  

  

FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

11,966,393,000

  

  

11,966,393,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

  

  

13,000,000,000

  

  

13,000,000,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

  

  

9,901,400,000

  

  

9,901,400,000

  

  

  

  

101

  

  

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

  

  

  

  

9,901,400,000

  

  

9,901,400,000

  

  

212

  

  

  

  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

  

  

3,098,600,000

  

  

3,098,600,000

  

  

  

  

101

  

  

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

  

  

  

  

3,098,600,000

  

  

3,098,600,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

  

  

24,966,393,000

  

  

24,966,393,000

  

  

SECCION: 0901

  

  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA - DANSOCIAL

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

2,766,083,214

  

  

  

  

2,766,083,214

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

1,000,557,360

  

  

  

  

1,000,557,360

  

  

121

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

  

  

300,000,000

  

  

  

  

300,000,000

  

  

  

  

1503

  

  

FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS

  

  

300,000,000

  

  

  

  

300,000,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

  

  

1503

  

  

FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

200,000,000

  

  

  

  

200,000,000

  

  

  

  

1503

  

  

FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS

  

  

200,000,000

  

  

  

  

200,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

400,557,360

  

  

  

  

400,557,360

  

  

  

  

1503

  

  

FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS

  

  

400,557,360

  

  

  

  

400,557,360

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

3,766,640,574

  

  

  

  

3,766,640,574

  

  

SECCION: 1101

  

  

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

146,332,416,824

  

  

  

  

146,332,416,824

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

146,332,416,824

  

  

  

  

146,332,416,824

  

  

SECCION: 1102

  

  

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES` EXTERIORES

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

34,917,676,521

  

  

47,552,715,518

  

  

82,470,392,039

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION.

  

  

1,000,000,000

  

  

1,150,000,000

  

  

2,150,00,000

  

  

123

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

  

  

600,000,000

  

  

449,852,941

  

  

1,049,852,941

  

  

  

  

1002

  

  

RELACIONES EXTERIORES

  

  

200,000,000

  

  

449,852,941

  

  

1,049,852,941

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

200,000,000

  

  

405,882,353

  

  

605,882,353

  

  

  

  

1002

  

  

RELACIONES EXTERIORES

  

  

200,000,000

  

  

405,882,353

  

  

605,882,353

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

200,000,000

  

  

294,264,706

  

  

494,264,706

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

200,000,000

  

  

294,264,706

  

  

494,264,706

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

35,917,676,521

  

  

48,702,715,518

  

  

84,620,392,039

  

  

SECCION: 1301

  

  

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO'

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

4,295,193,562,295

  

  

  

  

4,295,193,562,295

  

  

C. PRÉSUPUESTO DE INVERSION

  

  

1,413,367,437,000

  

  

  

  

1,413,367,437,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

263,722,365,000

  

  

  

  

263,722,365,000

  

  

  

  

604

  

  

RED URBANA

  

  

263,722,365,000

  

  

  

  

263,722.365,000

  

  

123

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

  

  

1,500,000,000

  

  

  

  

1,500,000,00

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

1,500,000,000

  

  

  

  

1,500,000,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PIQODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

1,500,000,000

  

  

  

  

1,500,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

1,500,000,000

  

  

  

  

1,500,000,000

  

  

510

  

  

  

  

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACIONA FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LAADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

502,000,000

  

  

  

  

502,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

502,000,000

  

  

  

  

502,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

39,901,572,000

  

  

  

  

39,901,572,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL. GOBIERNO

  

  

39,901,572,000

  

  

  

  

39,901,572.00

  

  

610

  

  

  

  

CREDITOS

  

  

52,517,000,000

  

  

  

  

52,517,000,000

  

  

  

  

304

  

  

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD

  

  

52,517,000,000

  

  

  

  

52,517,000,000

  

  

620

  

  

  

  

SUBSIDIOS DIRECTOS

  

  

80,300,000,000

  

  

  

  

80,300,000,000

  

  

  

  

1400

  

  

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA

  

  

80,300,000,000

  

  

  

  

80,300,000,000

  

  

630

  

  

  

  

TRANSFERENCIAS

  

  

156,742,500,000

  

  

  

  

156,742,500,000

  

  

  

  

600

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

  

  

156,742,500,000

  

  

  

  

156,742,500,000

  

  

650

  

  

  

  

CAPITALIZACION

  

  

816,682,000,000

  

  

  

  

816,682,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

816,682,000,000

  

  

  

  

816,682,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

5,706,560,998,295

  

  

  

  

5,708,560,999,295

  

  

SECCION: 1308

  

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

5,681,213,337

  

  

  

  

5,681,213,337

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

1,800,000,000

  

  

  

  

1,800,000,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,00

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA APLICADAY ESTUDIOS

  

  

300,000,000

  

  

  

  

300,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

300,000,000

  

  

  

  

300,000,000

  

  

510

  

  

  

  

ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIONY CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

500,000,000

  

  

  

  

500,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

500,000,000

  

  

  

  

500,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

7,481,213,337

  

  

  

  

7,481,213,337

  

  

SECCION: 1309

  

  

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA'

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

4,512,773,291

  

  

4,512,773,291

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

585,000,000

  

  

112,000,000

  

  

697,000,000

  

  

123

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

  

  

  

  

220,000,000

  

  

220,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

220,000,000

  

  

  

  

220,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

365,000,000

  

  

112,000,00

  

  

477,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

365,000,000

  

  

112,000,000

  

  

477,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

585,000,000

  

  

4,624,773,291

  

  

5,209,773,291

  

  

SECCION: 1310

  

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

289,436,291,000

  

  

24,929,700,000

  

  

314,365,991,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

9,008,000,000

  

  

589,800,000

  

  

9,577,800,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

3,515,000,000

  

  

  

  

3,515,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

3,515,000,000

  

  

  

  

3,515,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINSTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA AOMIMSTRACION DEL ESTADO

  

  

5,493,000,000

  

  

569,800,000

  

  

6,062,800,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

5,493,000,000

  

  

589,800,000

  

  

6,062,800,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

298,444,291,000

  

  

25,499,500,000

  

  

323,943,791,000

  

  

SECCION: 1311

  

  

SUPERINTENDENCIA BANCARIA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

54,853,738,158

  

  

54,853,738,158

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

  

  

13,701,500,000

  

  

13,701,500,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

  

  

10,200,000,000

  

  

10,200,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

  

  

10,200,000,000

  

  

10,200,000,000

  

  

222

  

  

  

  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

  

  

600,000,000

  

  

600,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

  

  

600,000,000

  

  

600,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

  

  

600,000,000

  

  

600,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

  

  

600,000,000

  

  

600,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINSSTRACVON DELESTADO

  

  

  

  

2,301,500,000

  

  

2,301,500,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

  

  

2,301,500,000

  

  

2,301,500,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

  

  

68,555,238,158

  

  

68,555,238,158

  

  

SECCION: 1312

  

  

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

2,524,062,000

  

  

  

  

2,524,062,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

2,524,062,000

  

  

  

  

2,524,062,000

  

  

SECCION: 1401

  

  

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL

  

  

A. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

  

  

27,327,462,736,025

  

  

  

  

27,327,462,736,025

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

27,327,482,736,025

  

  

  

  

27,327,462,736,025

  

  

SECCION: 1501

  

  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

4,251,331,218,786

  

  

  

  

4,251,331,218,786

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

623,330,800,000

  

  

  

  

623,330,800,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

49,567,000,000

  

  

  

  

49,567,000,000

  

  

  

  

100

  

  

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

  

  

6,440,000,000

  

  

  

  

6,440,000,000

  

  

  

  

101

  

  

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

  

  

27,023,000,000

  

  

  

  

27,023,000,000

  

  

  

  

102

  

  

DEFENSA YSEGURIDAD EXTERNA

  

  

457,000,000

  

  

  

  

457,000,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

5,960,000,000

  

  

  

  

5,960,000,000

  

  

  

  

607

  

  

TRANSPORTE MARITIMO

  

  

1,687,000,000

  

  

  

  

1,687,000,000

  

  

  

  

1400

  

  

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA

  

  

8,000,000,000

  

  

  

  

8,000,000,000

  

  

112

  

  

  

  

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

2,947,000,000

  

  

  

  

2,947,000,000

  

  

  

  

101

  

  

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

  

  

2,947,000,000

  

  

  

  

2,947,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

27,680,000,000

  

  

  

  

27,680,000,000

  

  

  

  

100

  

  

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

  

  

5,654,000,000

  

  

  

  

6,654,000,000

  

  

  

  

101

  

  

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

  

  

10,960,000,000

  

  

  

  

10,960,000,000

  

  

  

  

102

  

  

DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA

  

  

755,000,000

  

  

  

  

755,000,000

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

1,500,000,000

  

  

  

  

1,500,000,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

1,600,000,000

  

  

  

  

1,600,000,000

  

  

  

  

1201

  

  

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

  

  

7,211,000,000

  

  

  

  

7,211,000,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

397,537,80,000

  

  

  

  

397,537,800,000

  

  

  

  

100

  

  

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

  

  

240,924,800,000

  

  

  

  

240,924,80000

  

  

  

  

101

  

  

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

  

  

146,694,000,000

  

  

  

  

146,694,000,000

  

  

  

  

102

  

  

DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA

  

  

2,550,000,000

  

  

  

  

2,550,000,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

7,169,000,000

  

  

  

  

7,169,000,000

  

  

  

  

604

  

  

RED URBANA

  

  

200,000,000

  

  

  

  

200,000,000

  

  

212

  

  

  

  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

140,018,000,000

  

  

  

  

140,816,000,000

  

  

  

  

100

  

  

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

  

  

71,060,000,000

  

  

  

  

71,060,000,000

  

  

  

  

101

  

  

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

  

  

54,206,000 000

  

  

  

  

54,206,000,000

  

  

  

  

102

  

  

DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA

  

  

15,350,000,000

  

  

  

  

15,350,000,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

4,368,000,000

  

  

  

  

4,368,000,000

  

  

  

  

100

  

  

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

  

  

150,000,000

  

  

  

  

150,000,000

  

  

  

  

101

  

  

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

  

  

3,718,000,000

  

  

  

  

3,718,000,000

  

  

  

  

406

  

  

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO EN COMUNICACIONES

  

  

500,000,000

  

  

  

  

500,000,000

  

  

222

  

  

  

  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

455,000,000

  

  

  

  

465,000,000

  

  

  

  

101

  

  

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

  

  

465,000,000

  

  

  

  

465,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

150,000,000

  

  

  

  

150,000,000

  

  

  

  

100

  

  

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

  

  

150,000,000

  

  

  

  

150,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

4,874,662,018,786

  

  

  

  

4,874,652,018,786

  

  

SECCION: 1503

  

  

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

612,825,954,982

  

  

70,065,402,000

  

  

682,891,358,982

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

612,825,954,982

  

  

70,065,402,000

  

  

682,891,358,982

  

  

SECCION: 1504

  

  

FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

168,055,292,876

  

  

168,055,292,876

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

  

  

168,055,292,876

  

  

168,055,292,876

  

  

SECCION: 1505

  

  

FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

70,931,553,150

  

  

79,931,553,150

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

  

  

79,931,553,150

  

  

79,931,553,150

  

  

SECCION: 1506

  

  

FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

54,272,387,676

  

  

54,272,387,676

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

  

  

1,886,000,000

  

  

1,886,000,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

  

  

780,000,000

  

  

780,000,000

  

  

  

  

100

  

  

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

  

  

  

  

780,000,000

  

  

780,000,000

  

  

112

  

  

  

  

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

  

  

249,000,000

  

  

249,000,000

  

  

  

  

100

  

  

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

  

  

  

  

249,000,000

  

  

249,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

  

  

61,000,000

  

  

61,000,000

  

  

  

  

101

  

  

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

  

  

  

  

61,000,000

  

  

61,000,000

  

  

121

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

  

  

  

  

796,000,000

  

  

796,000,000

  

  

  

  

100

  

  

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

  

  

  

  

796,000,000

  

  

796,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

  

  

56,158,387,676

  

  

56,158,387,676

  

  

SECCION: 1507

  

  

INSTITUTO. CASAS FISCALES DEL EJERCITO

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

19,856,601,428

  

  

19,856,601,428

  

  

C. PRESUPUESTO DEINVERSION

  

  

  

  

5,501,000,000

  

  

5,501,000,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

  

  

5,341,650,928

  

  

5,341,650,928

  

  

  

  

1400

  

  

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA

  

  

  

  

5,341,650,928

  

  

5,341,650,928

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

  

  

159,349,072

  

  

159,349,072

  

  

  

  

1400

  

  

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA

  

  

  

  

159,349,072

  

  

159,349,072

  

  

TOTAL PRESUPUESTOSECCION

  

  

  

  

25,357,601,428

  

  

25,357,601,428

  

  

SECCION: 1508

  

  

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

6,282,024,016

  

  

206,818,720

  

  

6,488,842,736

  

  

C. PRESUPUESTO DEINVERSION

  

  

631,600,000

  

  

  

  

631,600,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

293,400,000

  

  

  

  

293,400,000

  

  

  

  

103

  

  

DEFENSA CIVIL

  

  

293,400,000

  

  

  

  

293,400,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

338,200,000

  

  

  

  

338,200,000

  

  

  

  

  

  

103

  

  

DEFENSA CIVIL

  

  

338,200,000

  

  

  

  

338,200,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

6,913,624,016

  

  

206,818,720

  

  

7,120,442,736

  

  

SECCION: 1510

  

  

CLUB MILITAR DE OFICIALES

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

18,650,391,339

  

  

18,650,391,339

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

  

  

3,460,000,000

  

  

3,460,000,000

  

  

123

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

  

  

  

  

1,260,000,000

  

  

1,260,000,000

  

  

  

  

100

  

  

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

  

  

  

  

1,260,000,000

  

  

1,260,000,000

  

  

640

  

  

  

  

INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS

  

  

  

  

2,200,000,000

  

  

2,200,000,000

  

  

  

  

1302

  

  

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES

  

  

  

  

2,200,000,000

  

  

2,200,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

  

  

22,110,391,339

  

  

22,110,391,339

  

  

SECCION: 1511

  

  

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

774,348,980,945

  

  

79,021,720,551

  

  

853,370,701,496

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

774,348,980,945

  

  

79,021,720,551

  

  

853,370,701,496

  

  

SECCION: 1512

  

  

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

289,147,743,000

  

  

289,147,743,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

  

  

289,147,743,000

  

  

289,147,743,000

  

  

SECCION: 1519

  

  

HOSPITAL MILITAR

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

10,593,380,000

  

  

98,766,378,000

  

  

109,359,756,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

7,233,600,000

  

  

1,660,000,000

  

  

8,893,600,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

2,700,000,000

  

  

  

  

2,700,000,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

2,700,000,000

  

  

  

  

2,700,000,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

3,100,000,000

  

  

1,660,000,000

  

  

4,760,000,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

3,100,000,000

  

  

1,660,000,000

  

  

4,760,000,000

  

  

212

  

  

  

  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

1,101,400,000

  

  

  

  

1,101,400,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

1,101,400,000

  

  

  

  

1,101,400,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O, PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

332,200,000

  

  

  

  

332,200,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

332,200,000

  

  

  

  

332,200,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

17,826,980,000

  

  

100,426,378,000

  

  

118,253,358,000

  

  

SECCION:1601

  

  

POLICIA NACIONAL

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

2,858,822,938,569

  

  

  

  

2,856,822,938,569

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

112,000,000,000

  

  

  

  

112,000,000,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR.

  

  

28,000,000,000

  

  

  

  

28,000,000,000

  

  

  

  

101

  

  

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

  

  

23,000,000,000

  

  

  

  

23,000,000,000

  

  

  

  

302

  

  

SERVICIOS GENERALES DE SALUD,

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

3,000,000,000

  

  

  

  

3,000,000,000

  

  

112

  

  

  

  

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

1402

  

  

SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

2,000,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

5,600,000,000

  

  

  

  

5,600,040,000

  

  

  

  

101

  

  

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

  

  

2,800,000,000

  

  

  

  

2,800,000,000

  

  

  

  

700

  

  

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

1,800,000,000

  

  

  

  

1,800,000,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PROD000ION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

68,400,000,000

  

  

  

  

68,400,000,000

  

  

  

  

101

  

  

DEFENSAY SEGURIDAD INTERNA

  

  

60,700,000,000

  

  

  

  

60,700,000,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

2,900,000,000

  

  

  

  

2,900,000,000

  

  

  

  

608

  

  

TRANSPORTE AEREO

  

  

4,800,000,000

  

  

  

  

4,800,000,000

  

  

212

  

  

  

  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,0001000

  

  

  

  

101

  

  

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION VIO PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

7,000,000,000

  

  

  

  

7,000,000,000

  

  

  

  

101

  

  

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

  

  

7,000,000,000

  

  

  

  

7,000,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

2,968,822,938,569

  

  

  

  

2,968,822,938,569

  

  

SECCION: 1701

  

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

92,320,800,000

  

  

  

  

92,320,800,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

116,230,000,000

  

  

  

  

116,230,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIATECNICAY CAPACITACION DEL' RECURSO HUMANO

  

  

10,000,000,000

  

  

  

  

10,000,000,000

  

  

  

  

1100

  

  

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

  

  

10,000,000,000

  

  

  

  

10,000,000,000

  

  

320

  

  

  

  

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

  

  

5,000,000,000

  

  

  

  

5,000,000,000

  

  

  

  

1500

  

  

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO

  

  

5,000,000,000

  

  

  

  

5,000,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS

  

  

5,730,000,000

  

  

  

  

5,730,000,000

  

  

  

  

1100

  

  

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

  

  

5,730,000,000

  

  

  

  

5,730,000,000

  

  

430

  

  

  

  

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

  

  

5,500,000,000

  

  

  

  

5,500,000,000

  

  

  

  

1100

  

  

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

  

  

5,500,000,000

  

  

  

  

5,500,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DELESTADO

  

  

26,000,000,000

  

  

  

  

26,000,000,000

  

  

  

  

1106

  

  

COMERCIALIZACION

  

  

26,000,000,000

  

  

  

  

26,000,000,000

  

  

610

  

  

  

  

CREDITOS

  

  

30,000,000,000

  

  

  

  

30,000,000,000

  

  

  

  

1100

  

  

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

  

  

30,000,000,000

  

  

  

  

30,000,000,000

  

  

820

  

  

  

  

SUBSIDIOS DIRECTOS

  

  

30,000,000,000

  

  

  

  

30,000,000,000

  

  

  

  

1401

  

  

SOLUCIONES DE VIVIENDA RURAL

  

  

30,000,000,000

  

  

  

  

30,000,000,000

  

  

630

  

  

  

  

TRANSFERENCIAS

  

  

4,000,000,000

  

  

  

  

4,000,000,000

  

  

  

  

1100

  

  

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

  

  

4,000,000,000

  

  

  

  

4,000,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

208,550,800,000

  

  

  

  

208,550,800,000

  

  

SECCION: 1702

  

  

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. (ICA)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

46,247,100,000

  

  

2,397,700,000

  

  

48,644,800,000

  

  

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

  

  

341,900,000

  

  

  

  

341,900,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION.

  

  

3,970,520,000

  

  

18,841,500,000

  

  

22,812,020,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

350,000,000

  

  

  

  

350,000,000

  

  

  

  

1100

  

  

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

  

  

350,000,000

  

  

  

  

350,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

  

  

600,000,000

  

  

600,000,000

  

  

  

  

1100

  

  

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

  

  

  

  

600,000,000

  

  

600,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

3,620,520,000

  

  

18,241,500,000

  

  

21,862,020,000

  

  

  

  

1100

  

  

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

  

  

3,620,520,000

  

  

18,241,500,000

  

  

21,862,020,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

50,559,520,000

  

  

21,239,200,000

  

  

71,798,720,000

  

  

SECCIÓN 1703

  

  

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA - INCORA EN LIQUIDACION

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

59,876,074,000

  

  

2,664,066,000

  

  

62,540,140,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

59,876,074,000

  

  

2,664,066,000

  

  

62,540,140,000

  

  

SECCION. 1705

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - MIAT EN LIQUIDACION

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

9,290,069,337

  

  

98,700,000

  

  

9,388,769,337

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

9,290,069,337

  

  

98,700,000

  

  

9,388,769,337

  

  

SECCION: 1706

  

  

FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INVERSION RURAL - DRI EN LIQUIDACIÓN

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

2,360,521,000

  

  

  

  

2,360,521,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

2,360,521,000

  

  

  

  

2,360,521,000

  

  

SECCION: 1712

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA - INPA EN LIQUIDACION

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

4,212,243,000

  

  

289,168,000

  

  

4,501,411,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

4,212,243,000

  

  

289,168,000

  

  

4,501,411,000

  

  

SECCION: 1713

  

  

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

28,183,600,000

  

  

  

  

28,183,600,000

  

  

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

  

  

12,689,100,000

  

  

  

  

12,689,100,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

50,782,700,000

  

  

22,001,877,000

  

  

72,784,377,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

38,776,700,000

  

  

13,618,677,000

  

  

52,395,377,000

  

  

  

  

1101

  

  

PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA

  

  

38,776,700,000

  

  

13,618,677,000

  

  

52,395,377,000

  

  

112

  

  

  

  

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

4,160,000,000

  

  

1,796,000,000

  

  

5,956,000,000

  

  

  

  

1107

  

  

TENENCIA DE LA TIERRA

  

  

4,160,000,000

  

  

1,796,000,000

  

  

5,956,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

55,000,000

  

  

819,000,000

  

  

874,000,000

  

  

  

  

1101

  

  

PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA

  

  

  

  

200,000,000

  

  

200,000,000

  

  

  

  

1104

  

  

PESCA Y ACUICULTURA

  

  

55,000,000

  

  

619,000,000

  

  

674,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

460,000,000

  

  

745,900,000

  

  

1,205,900,000

  

  

  

  

1100

  

  

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

  

  

300,000,000

  

  

  

  

300,000,000

  

  

  

  

1104

  

  

PESCA Y ACUICULTURA

  

  

60,000,000

  

  

645,900,000

  

  

705,900,000

  

  

  

  

1501

  

  

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD

  

  

100,000,000

  

  

100,000,000

  

  

200,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BÁSICA; APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

80,000,000

  

  

605,500,000

  

  

685,500,000

  

  

  

  

1104

  

  

PESCA Y ACUICULTURA

  

  

80,000,000

  

  

605,500,000

  

  

685,500,000

  

  

510

  

  

  

  

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

75,000,000

  

  

161,500,000

  

  

236,500,000

  

  

  

  

1104

  

  

PESCA Y ACUICULTURA

  

  

75,000,000

  

  

161,500,000

  

  

236,500,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYOA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

60,000,000

  

  

659,300,000

  

  

719,300,000

  

  

  

  

1104,

  

  

PISCA Y ACUICULTURA

  

  

60,000,000

  

  

659,300,000

  

  

719,300,000

  

  

620

  

  

  

  

SUBSIDIOS DIRECTOS

  

  

7,116,000,000

  

  

3,596,000,000

  

  

10,712,000,000

  

  

  

  

1107

  

  

TENENCIA DE LA TIERRA

  

  

7,116,000,000

  

  

3,596,000,000

  

  

10,712,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

91,655,400,000

  

  

22,001,877,000

  

  

113,657,277,000

  

  

SECCION: 2101

  

  

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

62,973,040,779

  

  

  

  

62,973,040,779

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

141,554,800,000

  

  

  

  

141,554,800,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

5,034,000,000

  

  

  

  

5,034,000,000

  

  

  

  

506

  

  

RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES

  

  

5,034,000,000

  

  

  

  

5,034,000,000

  

  

420

  

  

  

  

ESTUDIOS DE PREINVERSION

  

  

500,000,000

  

  

  

  

500,000,000

  

  

  

  

207

  

  

MINERIA

  

  

500,000,000

  

  

  

  

500,000,000

  

  

430

  

  

  

  

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

  

  

500,000,000

  

  

  

  

500,000,000

  

  

  

  

207

  

  

MINERIA

  

  

500,000,000

  

  

  

  

500,000,000

  

  

620

  

  

  

  

SUBSIDIOS DIRECTOS

  

  

60,000,000.000

  

  

  

  

60,000,000,000

  

  

  

  

500

  

  

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA

  

  

60,000,000,000

  

  

  

  

60,000,000,000

  

  

630

  

  

  

  

TRANSFERENCIAS

  

  

75,520,800,000

  

  

  

  

75,520,800,000

  

  

  

  

500

  

  

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA

  

  

75,520,600,000

  

  

  

  

75 520,800,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

204,527,840,779

  

  

  

  

204,527,840,779

  

  

SECCION: 2103

  

  

INSTITUTO DE INVESTIGACION E INFORMACION GEOCIENTIFICA, MINERO AMBIENTAL Y NUCLEAR- INGEOMINAS

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

15,279,316,100

  

  

791,000,000

  

  

16,070,316,100

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

5,511,700,000

  

  

4,200,000,000

  

  

9,711,700,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

500,000,000

  

  

  

  

500,000,000

  

  

  

  

207

  

  

MINERIA

  

  

500,000,000

  

  

  

  

500,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

2,411,700,000

  

  

1,800,000,000

  

  

4,211,700,000

  

  

  

  

207

  

  

MINERIA

  

  

2,411,700,000

  

  

1,800,000,000

  

  

4,211,700,000

  

  

430

  

  

  

  

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

  

  

2,600,000,000

  

  

2,400,000,000

  

  

5,000,000,000

  

  

  

  

207

  

  

MINERIA

  

  

2,600,000,000

  

  

2,400,000,000

  

  

5,000,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

20,791,016,100

  

  

4,991,000,000

  

  

25,782,016,100

  

  

SECCION: 2109

  

  

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENEROETICA - UPME

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

3,523,500,000

  

  

3,523,500,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

  

  

5,000,000,000

  

  

5,000,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

  

  

1,189,215,175

  

  

1,189,215,175

  

  

  

  

500

  

  

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA

  

  

  

  

689,215,175

  

  

689,215,175

  

  

  

  

506

  

  

RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES

  

  

  

  

500,000,000

  

  

500,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

  

  

1,099,186,635

  

  

1,099,186,635

  

  

  

  

207

  

  

MINERIA

  

  

  

  

500,000,000

  

  

500,000,000

  

  

  

  

  

  

500

  

  

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA

  

  

  

  

599,186,635

  

  

599,186,635

  

  

510

  

  

  

  

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

  

  

430,355,042

  

  

430,355,042

  

  

  

  

207

  

  

MINERIA

  

  

  

  

430,355,042

  

  

430,355,042

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYOA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

  

  

2,281,243,148

  

  

2,281,243,148

  

  

  

  

500

  

  

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA

  

  

  

  

1,026,231,254

  

  

1,028,231,254

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

  

  

1,255,011,894

  

  

1,255,011,894

  

  

  

  

  

  

TOTAL PRESUPUESTO. SECCION

  

  

  

  

8,523,500,000

  

  

8,523,500,000

  

  

SECCION: 2110

  

  

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS-IPSEIPSE

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

27,751,400,632

  

  

6,019,535,000

  

  

33,770,935,632

  

  

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDAPUBLICA

  

  

20,315,000,000

  

  

  

  

20,315,000,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

6,009,500,000

  

  

  

  

8,009,500,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

2,650,000,000

  

  

  

  

2,650,000,000

  

  

  

  

501

  

  

GENERACION ELÉCTRICA

  

  

2,650,000,000

  

  

  

  

2,650,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

500

  

  

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

420

  

  

  

  

ESTUDIOS DE PREINVERSION

  

  

2,359,500,000

  

  

  

  

2,359,500,000

  

  

  

  

500

  

  

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA

  

  

2,359,500,000

  

  

  

  

2,359,500,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

54,075,900,632

  

  

6,019,535,000

  

  

60,095,435,632

  

  

SECCION: 2111

  

  

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

1,803,959,855,00

  

  

1,803,959,855,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

  

  

17,299,000,000

  

  

17,299,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

  

  

1,629,000,000

  

  

1,629,000,000

  

  

  

  

506

  

  

RECURSOS NATURALES ENERGÜICOS NO RENOVABLES

  

  

  

  

1,629,000,000

  

  

1,629,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

  

  

15,670,000,000

  

  

15,670,000,000

  

  

  

  

506

  

  

RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES

  

  

  

  

15,670,000,000

  

  

15,670,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

  

  

1,821,258,855,00

  

  

1,821,258,855,000

  

  

SECCION: 2201

  

  

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

10,721,243,423,760

  

  

  

  

10,721,243,423,760

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

114,467,238,083

  

  

  

  

114,467,238,083

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

3,280000,000

  

  

  

  

3,280,000,000

  

  

  

  

700

  

  

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

  

  

1,400,000,000

  

  

  

  

1,400,000,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

1,880,000,000

  

  

  

  

1,880,000,000

  

  

112

  

  

  

  

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

500,000,000

  

  

  

  

500,000,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACIÓN SUPERIOR

  

  

500,000,000

  

  

  

  

500,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTOY MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

3,050,000,000

  

  

  

  

3,050,000,000

  

  

  

  

700

  

  

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

1,050,000,000

  

  

  

  

1,050,000,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DEEQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

25,600,000,000

  

  

  

  

25,600,000,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

25,600,000,000

  

  

  

  

25,600,00,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICAY CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

37,947,777,000

  

  

  

  

37,947,777,000

  

  

  

  

700

  

  

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

  

  

32,947,777,000

  

  

  

  

32,947,577,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCÁCION SUPERIOR

  

  

3,100,000,000

  

  

  

  

3,100,000,000

  

  

  

  

706

  

  

EDUCACION DE ADULTOS

  

  

1,900,000,000

  

  

  

  

1,900,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL YORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

1,602,636,000

  

  

  

  

1,602,636,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

1,602,636,000

  

  

  

  

1,602,636,000

  

  

530

  

  

  

  

ATENCION, CONTROL YORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

  

  

627,000,000

  

  

  

  

627,000,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

627,000,000

  

  

  

  

627,000,000

  

  

  

  

640

  

  

INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS

  

  

40,859,825,083

  

  

  

  

40,859,825,083

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

40,859,825,083

  

  

  

  

40,859,825,083

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

10,835,710,661,843

  

  

  

  

10,835,710,661,843

  

  

SECCION: 2202

  

  

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

18,639,053,406

  

  

18,839,053,406

  

  

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO. DE LA DEUDA PUBLICA

  

  

4,622,500,000

  

  

  

  

4,622,500,000

  

  

C. PRESUPUESTOOEINVERSION

  

  

  

  

7,250,000,000

  

  

7,250,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIATECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

  

  

7,250,000,000

  

  

7,250,000,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

  

  

7,250,000,000

  

  

7,250,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

4,622,500,000

  

  

25,889,053,406

  

  

30,511,553,406

  

  

SECCION. 2203

  

  

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

14,733,342,200

  

  

14,733,342,200

  

  

C.PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

80,638,475,000

  

  

121,747,240,000

  

  

202,385,715,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

  

  

1,254,000,000

  

  

1,254,00,000

  

  

  

  

700

  

  

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

  

  

  

  

1,254,000,000

  

  

1,254,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

  

  

211,096,000

  

  

211,096,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE Y CULTURA

  

  

  

  

211,098,000

  

  

211,098,000

  

  

610

  

  

  

  

CRÉDITOS

  

  

80,636,475,000

  

  

120,282,144,000

  

  

200,920,619,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

7,725,000,000

  

  

  

  

7,725,000,000

  

  

  

  

700

  

  

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

  

  

  

  

1,421,200,000

  

  

1,421200,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

72,913,475,000

  

  

118,860,944,000

  

  

191,774,419,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

80,638,475,000

  

  

136,480,582,200

  

  

217,119,057,200

  

  

SECCION: 2209

  

  

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,741,113,835

  

  

38,054,614

  

  

1,779,168,449

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

385,805,000

  

  

290,603,000

  

  

676,208,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

203,605,000

  

  

193,325,000

  

  

396,930,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

44,000,000

  

  

141,075,000

  

  

185,075,000

  

  

  

  

707

  

  

EDUCACION ESPECIAL

  

  

159,605,000

  

  

52,250,000

  

  

211,855,000

  

  

320

  

  

  

  

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

  

  

61,000,000

  

  

60,703,000

  

  

121,703,000

  

  

  

  

301

  

  

PREVENCION EN SALUD

  

  

45,000,000

  

  

53,190,000

  

  

98,190,000

  

  

  

  

1300

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

  

  

16,000,000

  

  

7,513,000

  

  

23,513,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS

  

  

90,000,000

  

  

15,675,000

  

  

105,675,000

  

  

  

  

707

  

  

EDUCACION ESPECIAL

  

  

90,000,000

  

  

15,675,000

  

  

105,675,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL YORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

31,000,000

  

  

20,900,000

  

  

51,900,000

  

  

  

  

700

  

  

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

  

  

31,000,000

  

  

20,900,000

  

  

51,900,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

2,126,718,835

  

  

328,657,614

  

  

2,455,376,449

  

  

SECCION: 2210

  

  

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

2,265,121,902

  

  

31,740,267

  

  

2,296,862,165

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

386,650,000

  

  

89,994,000

  

  

476,644,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS, Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

320,150,000

  

  

45,789,000

  

  

365,939,000

  

  

  

  

707

  

  

EDUCACION ESPECIAL

  

  

320,150,000

  

  

45,789,000

  

  

365,939,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

38,500,000

  

  

38,755,000

  

  

75,255,000

  

  

  

  

707

  

  

EDUCACION ESPECIAL

  

  

38,500,000

  

  

36,755,000

  

  

75,255,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS

  

  

28,000,000

  

  

7,450,000

  

  

35,450,000

  

  

  

  

707

  

  

EDUCACION ESPECIAL

  

  

28,000,000

  

  

7,450,000

  

  

35,450,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

2,651,771,902

  

  

121,734,267

  

  

2,773,506,169

  

  

SECCION. 2211

  

  

INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

5,829,543,757

  

  

925,394,363

  

  

6,554,938,12

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

  

  

1,600,000,000

  

  

1,600,000,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

  

  

531,108,230

  

  

531,108,230

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

  

  

531,108,230

  

  

531,108,230

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRQDUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

  

  

1,068,891,770

  

  

1,058,891,770

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

  

  

1,068,891,770

  

  

1,068,891,770

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

5,629,543,757

  

  

2,525,394,363

  

  

8,184,938,120

  

  

SECCION: 2213

  

  

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA PARTICIPACION "JORGE ELIECER GAITAN"

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

712,257,518

  

  

7,400,000

  

  

719,657,518

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

53,295,000

  

  

  

  

53,295,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

29,295,000

  

  

  

  

29,295,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE Y CULTURA

  

  

29,295,000

  

  

  

  

29,295,000

  

  

212

  

  

  

  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

12,000,000

  

  

  

  

12,000,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE Y CULTURA

  

  

12,000,000

  

  

  

  

12,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

12,000,000

  

  

  

  

12,000,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE Y CULTURA

  

  

12,000,000

  

  

  

  

12,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

765,552,518

  

  

7,4010,000

  

  

772,952,518

  

  

SECCION: 2226

  

  

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA- UNAD

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

8,209,395,380

  

  

10,669,011,047

  

  

18,878,406,427

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

1,475,475,000

  

  

13,289,965,000

  

  

14,765,440,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

  

  

4,272,297,000

  

  

4,272,297,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

  

  

4,272,297,000

  

  

4,272,297,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICAY CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

  

  

5,681,614,000

  

  

5,681,614,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

  

  

5,681,614,000

  

  

5,681,614,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

237,737,000

  

  

898,128,000

  

  

1,135,865,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

237,737,000

  

  

898,128,000

  

  

1,135,865,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION; CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO ALA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

237,738,000

  

  

2,437,926,000

  

  

2,675,664,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

237,738,000

  

  

2,437,926,001

  

  

2,675,664,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

9,684,870,380

  

  

23,958,976,047

  

  

33,643,846,427

  

  

SECCION: 2227

  

  

COLEGIO BOYACA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

3,001,910,399

  

  

785,032,893

  

  

3,786,943,292

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

3,001,910,399

  

  

785,032,893

  

  

3,786,943,292

  

  

SECCION: 2229

  

  

RESIDENCIAS FEMENINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL ENLIQUIDACION

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

248,865,850

  

  

  

  

248,865,850

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

248,865,850

  

  

  

  

248,865,850

  

  

SECCION: 2230

  

  

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,402,856,894

  

  

1,625,169,316

  

  

3,028,026,210

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

  

  

200,000,000

  

  

200,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

  

  

200,000,000

  

  

200,000,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

  

  

200,000,000

  

  

200,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,402,856,894

  

  

1,825,169,316

  

  

3,228,026,210

  

  

SECCION: 2231

  

  

COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,634,612,913

  

  

1,012,805,504

  

  

2,647,418,417

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,634,612,913

  

  

1,012,805,504

  

  

2,647,418,417

  

  

SECCION: 2232

  

  

COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,191,252,481

  

  

637,335,007

  

  

1,828,587,488

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,191,252,481

  

  

637,335,007

  

  

1,828,587,488

  

  

SECCION: 2234

  

  

INSTITUTO TECNICO CENTRAL

  

  

A. PRESUPUESTÓ DE FUNCIONAMIENTO

  

  

3,825,916,608

  

  

1,355,401,485

  

  

5,181,318,093

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

  

  

536,534,515

  

  

531,534,515

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

  

  

3604,515

  

  

36,534,515

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

  

  

36,534,515

  

  

36,534,515

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/0 PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

  

  

440,000,000

  

  

440,000,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

  

  

440,000,000

  

  

440,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

  

  

60,000,000

  

  

60,000,000

  

  

  

  

705

  

  

EDUCACION SUPERIOR

  

  

  

  

60,000,000

  

  

60,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

3,825,916,608

  

  

1,891,936,000

  

  

5,717,852,608

  

  

SECCION: 2235

  

  

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA -ISER

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

2,150,818,934

  

  

839,814,308

  

  

2,990,633,242

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

2,150,818,934

  

  

839,814,308

  

  

2,990,633,242

  

  

SECCION: 2236

  

  

INSTITUTO DE EDUCACION TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,359,078,831

  

  

515,905,237

  

  

1,874,984,068

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,359,078,831

  

  

515,905,237

  

  

1,874,984,068

  

  

SECCION: 2237

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE CIENAGA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,369,884,452

  

  

242,480,487

  

  

1,612,164,939

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,369,684,452

  

  

242,480,487

  

  

1,612,164,939

  

  

SECCION: 2238

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE, FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

650,090,378

  

  

213,875,461

  

  

863,965,639

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

650,090,378

  

  

213,875,461

  

  

863,965,839

  

  

SECCION: 2239

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,273,259,462

  

  

199,105,362

  

  

1,472,364,824

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,273,259,462

  

  

19005,382

  

  

1,472,364,824

  

  

SECCION: 2240

  

  

INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA - DE BUDA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,380,876,516

  

  

274,470,000

  

  

1,655,346,516

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,380,876,516

  

  

274,470,000

  

  

1,655,346,516

  

  

SECCION: 2241

  

  

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

3,302,158,256

  

  

564,002,111

  

  

3,866,160,367

  

  

TOTAL PRESUPUESTOSECCION

  

  

3,302,158,256

  

  

564,002,111

  

  

3,866,160,367

  

  

SECCION: 2242

  

  

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRÍGUEZ "DE CALI

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,710,883,579

  

  

410,748,867

  

  

2,121,632,446

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,710,883,579

  

  

410,748,867

  

  

2,121,632,446

  

  

SECCION: 2243

  

  

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL "ORIENTE DE CALDAS"

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,054,225,754

  

  

165,058,198

  

  

1,219,283,952

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,054,225,754

  

  

165,058,198

  

  

1,219,283,952

  

  

SECCION: 2244

  

  

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA "LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO"

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,031,109,147

  

  

12,592,000

  

  

1,043,701,147

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,031,109,147

  

  

12,592,000

  

  

1,043,701,147

  

  

SECCION: 2245

  

  

BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

947,872,952

  

  

126,907,115

  

  

1,074,780,067

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

71,060,000

  

  

130,000,000

  

  

201,060,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION YJO PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

71,060,000

  

  

130,000,000

  

  

201,060,000

  

  

  

  

700

  

  

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

  

  

25,000,000

  

  

87,556,000

  

  

112,556,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTEY CULTURA

  

  

46,060,000

  

  

42,444,000,

  

  

88,504,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,018,932,952

  

  

256,907,115

  

  

1,275,840,067

  

  

SECCION: 2252

  

  

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,095,999,685

  

  

242,768,676

  

  

1,338,768,361

  

  

TOTAL PRESUPUESTO8ECCION

  

  

1,095,999,685

  

  

242,768,676

  

  

1,336,768,361

  

  

SECCION: 2254

  

  

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ATLANTICO ITSA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,225,616,329

  

  

1,053,792,146

  

  

2,279,408,475

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,225,616,329

  

  

1,053,792,146

  

  

2,279,4Ó8,475

  

  

SECCION: 2255

  

  

CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD CEADS

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,911,957,554

  

  

338,995,766

  

  

2,250,953,320

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,911,957,554

  

  

338,995,768

  

  

2,250,953,320

  

  

SECCION: 2301

  

  

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

17,250,800,000

  

  

  

  

17,250,800,000

  

  

C. PRESUPUESTO DEINVERSION

  

  

1,022,000,000

  

  

  

  

1,022,000,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DEEQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

152,000,000

  

  

  

  

152,000,000

  

  

  

  

400

  

  

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES

  

  

152,000,000

  

  

  

  

152,000,000

  

  

  

  

510

  

  

ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIONY CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

870,000,000

  

  

  

  

870,000,000

  

  

  

  

400

  

  

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES

  

  

870,000,000

  

  

  

  

870,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

18,272,800,000

  

  

  

  

18,272,800,000

  

  

SECCION: 2303

  

  

FONDO DE COMUNICACIONES

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

4,107,700,000

  

  

4,107,700,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

  

  

111,985,890,000

  

  

111,985,890,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

  

  

80,877,260,000

  

  

80,877,260,000

  

  

  

  

400

  

  

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES

  

  

  

  

80,877,260,000

  

  

80,877,26 0,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

  

  

15,100,920,000

  

  

15,100,920,000

  

  

  

  

400

  

  

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES

  

  

  

  

15,100,920,000

  

  

15,100,920,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

  

  

1,481,730,000

  

  

1,481,730,000

  

  

  

  

400

  

  

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES

  

  

  

  

1,481,730,000

  

  

1,481,730,000

  

  

510

  

  

  

  

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

  

  

382,080,000

  

  

382,080,000

  

  

  

  

400

  

  

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES

  

  

  

  

382,080,000

  

  

382,080,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACIQN, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

  

  

14,143,900,000

  

  

14,143,900,000

  

  

  

  

401

  

  

CORREO

  

  

  

  

6,143,900,000

  

  

6,143,900000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

  

  

8,000,000,000

  

  

8,000,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

  

  

116,093,590,000

  

  

116,093,590,000

  

  

SECCION: 2307

  

  

COMISION NACIONAL DE TELEVISION

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

86,886,822,000

  

  

86,886,822,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

  

  

86,886,822,000

  

  

86,886,822,000

  

  

SECCION: 2401

  

  

MINISTERIO DE TRANSPORTE

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

121,035,700,000

  

  

  

  

121,035,700,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

  

  

4,269,000,000

  

  

4,269,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

200,000,000

  

  

  

  

200,000,000

  

  

  

  

600

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

  

  

200,000,000

  

  

  

  

200,000,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/0 PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

  

  

800

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

325,000,000

  

  

  

  

325,000,000

  

  

  

  

600

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

  

  

325,000,000

  

  

  

  

325,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS

  

  

150,000,000

  

  

  

  

150,000,000

  

  

  

  

600

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

  

  

150,000,000

  

  

  

  

150,000,000

  

  

  

  

510

  

  

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACIONY CAPACITAGION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

150,000,000

  

  

  

  

150,000,000

  

  

  

  

600

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

  

  

150,000,000

  

  

  

  

150,000,000

  

  

630

  

  

  

  

TRANSFERENCIAS

  

  

3,344,000,000

  

  

  

  

3,344,000,000

  

  

  

  

600

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

  

  

3,344,000,000

  

  

  

  

3,344,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

125,304,700,000

  

  

  

  

125,304,700,000

  

  

SECCION: 2402

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

36,910,600,000

  

  

7,779,800,000

  

  

44,690,400,000

  

  

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

  

  

399,549,100,000

  

  

  

  

399,549,100,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

331,832,232,640

  

  

366,135,250,000

  

  

697,967,482,640

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

78,690,980,000

  

  

14,674,960,000

  

  

93,365,940,000

  

  

  

  

600

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

  

  

26,134,410,000

  

  

4,539,160,000

  

  

30,673,570,000

  

  

  

  

601

  

  

RED TRONCAL NACIONAL

  

  

51,556,570,000

  

  

1,000,000,000

  

  

52,556,570,000

  

  

  

  

602

  

  

RED SECUNDARIA

  

  

  

  

3,000,000,000

  

  

3,000,000,000

  

  

  

  

606

  

  

TRANSPORTE FLUVIAL

  

  

1,000,000,000

  

  

6,135,800,000

  

  

7,135,800,000

  

  

112

  

  

  

  

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

601

  

  

RED TRONCAL NACIONAL

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

2,000,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

247,693,252,640

  

  

300,128,810,000

  

  

547,822,062,640

  

  

  

  

600

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

  

  

136,646,892,640

  

  

59,809,000,000

  

  

196,455,892,640

  

  

  

  

601

  

  

RED TRONCAL NACIONAL

  

  

105,254,870,000

  

  

190,247,610,000

  

  

295,502,480,000

  

  

  

  

602

  

  

RED SECUNDARIA

  

  

  

  

50,072,200,000

  

  

50,072,200,000

  

  

  

  

606

  

  

TRANSPORTE, FLUVIAL

  

  

791,490,000

  

  

  

  

791,490,000

  

  

  

  

607

  

  

TRANSPORTE MARITIMO

  

  

5,000,000,000

  

  

  

  

5,000,000,000

  

  

121

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

  

  

150,000,000

  

  

500,000,000.

  

  

650,000,000

  

  

  

  

600

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

  

  

150,000,000

  

  

500,000,000

  

  

650,000,000

  

  

122

  

  

  

  

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

  

  

  

  

800,000,000

  

  

800,000,000

  

  

  

  

600

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

  

  

  

  

800,000,000

  

  

800,000,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

200,000,000

  

  

17,535,260,000

  

  

17,735,260,000

  

  

  

  

600

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

  

  

200,000,000

  

  

17,535,260,000

  

  

17,735,260,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

  

  

4,229,930,000

  

  

4,229,930,000

  

  

  

  

600

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

  

  

  

  

4,229,930,000

  

  

4,229,930,000

  

  

420

  

  

  

  

ESTUDIOS-DE PREINVERSION

  

  

1,099,000,000

  

  

500,000,000

  

  

1,599,000,000

  

  

  

  

600

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

  

  

1,099,000,000

  

  

500,000,000

  

  

1,599,000,000

  

  

510

  

  

  

  

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

  

  

300,000,000

  

  

300,000,000

  

  

  

  

700

  

  

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

  

  

  

  

300,000,000

  

  

300,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

1,999,000,000

  

  

27,466,290,000

  

  

29,465,290,000

  

  

  

  

600

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

  

  

1,999,000,000

  

  

27,466,290,000

  

  

29,465290,000

  

  

TOTALPRESUPUESTO SECCION

  

  

788,291,932,640

  

  

373,915,050,000

  

  

1,142,206,982,640

  

  

SECCION: 2403

  

  

FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES EN LIQUIDACION

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

9,056,300,000

  

  

310,200,000

  

  

9,366,500,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

9,056,300,000

  

  

310,200,000

  

  

9,366,500,000

  

  

SECCION: 2412

  

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAU71CA CIVIL

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

157,514,200,000

  

  

157,514,200,000

  

  

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

  

  

  

  

3,754,300,000

  

  

3,754,300,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

3,080,000,000

  

  

130,087,000,000

  

  

133,167,000,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

1,830,000,000

  

  

13,547,000,000

  

  

15,377,000,000

  

  

  

  

608

  

  

TRANSPORTE AEREO

  

  

1,830,000,000

  

  

13,547,000,000

  

  

15,377,050,000

  

  

112

  

  

  

  

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

  

  

1,500,000,000

  

  

1,500,000,000

  

  

  

  

608

  

  

TRANSPORTE AEREO

  

  

  

  

1,500,000,000

  

  

1,500,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE1NFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

1,250,000,000

  

  

39,717,000,000

  

  

40,967,000,000

  

  

  

  

608

  

  

TRANSPORTE AEREO

  

  

1,250,000,000

  

  

39,717,000,000

  

  

40,967,000,000

  

  

121

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

  

  

  

  

674,000,000

  

  

674,000.000

  

  

  

  

608

  

  

TRANSPORTE AEREO

  

  

  

  

674,000,000

  

  

674,000,000

  

  

123

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

  

  

  

  

500,000,000

  

  

500,000,000

  

  

  

  

608

  

  

TRANSPORTE AEREO

  

  

  

  

500,000,000

  

  

500,000,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

  

  

47,711,000,000

  

  

47,711,000,000

  

  

  

  

608

  

  

TRANSPORTE AEREO

  

  

  

  

47,711,000,000

  

  

47,711,000,000

  

  

212

  

  

  

  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIALES, SUWNISTROS-Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

  

  

21,158,000,000

  

  

21,158,000,000

  

  

  

  

608

  

  

TRANSPORTE AEREO

  

  

  

  

21,158,000,000

  

  

21,158,000,000

  

  

320

  

  

  

  

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

608

  

  

TRANSPORTE AEREO

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

1,000,000,000

  

  

430

  

  

  

  

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

  

  

  

  

1,100,000,000

  

  

1,100,000,000

  

  

  

  

608

  

  

TRANSPORTE AEREO

  

  

  

  

1,100,000,000

  

  

1,100,000,000

  

  

510

  

  

  

  

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

  

  

3,180,000,000

  

  

3,180,000,000

  

  

  

  

  

  

608

  

  

TRANSPORTE AEREO

  

  

  

  

3,180,000,000

  

  

3,180,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

3,080,000,000

  

  

291,355,500,000

  

  

294,435,500,000

  

  

SECCION: 2413

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

7,000,000,000

  

  

7,000,000,000

  

  

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

  

  

2,584,600,000

  

  

  

  

2,584,600,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

94,700,000,000

  

  

  

  

94,700,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

94,700,000,000

  

  

  

  

94,700,000,000

  

  

  

  

600

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

  

  

7,500,000,000

  

  

  

  

7,500,000,000

  

  

  

  

605

  

  

TRANSPORTE FERREO

  

  

87,200,000,000

  

  

  

  

87,200,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

97,284,800,000

  

  

7,000,000,000

  

  

104,284,600,000

  

  

SECCION: 2501

  

  

MINISTERIO PUBLICO

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

167,738,570,540

  

  

  

  

187,738,570,540

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

11,832,730,001

  

  

  

  

11,832,730,001

  

  

112

  

  

  

  

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

807,600,000

  

  

  

  

807,600,000

  

  

  

  

803

  

  

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

  

  

807,600,000

  

  

  

  

807,600,000

  

  

123

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

  

  

729,958,560

  

  

  

  

729,958,560

  

  

  

  

800

  

  

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

  

  

729,958,560

  

  

  

  

729,958,560

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

5,650,650,832

  

  

  

  

5,650,650,832

  

  

  

  

800

  

  

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

  

  

5,650,650,832

  

  

  

  

5,650,650,832

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

4,644,520,609

  

  

  

  

4,644,520,609

  

  

  

  

800

  

  

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

  

  

4,644,520,809

  

  

  

  

4,644,520,609

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

179,571,300,541

  

  

  

  

179,571,300,541

  

  

SECCION: 2502

  

  

DEFENSORIA DEL PUEBLO

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

43,214,515,147

  

  

  

  

43,214,51.5,147

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

690,420,000

  

  

  

  

690,420,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

690,420,000

  

  

  

  

690,420,000

  

  

  

  

800

  

  

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

  

  

690,420,000

  

  

  

  

690,420,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

43,904,935,147

  

  

  

  

43,904,935,147

  

  

  

  

  

  

SECCION: 2301

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

138,845,273,749

  

  

  

  

138,845,273,749

  

  

  

  

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

6,500,000,000

  

  

  

  

6,500,000,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

6,350,000,000

  

  

  

  

6,350,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

6,350,000,000

  

  

  

  

6,350,000,000

  

  

510

  

  

  

  

ASISTENCIA TECNICA; DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL YORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

145,345,273,749

  

  

  

  

145,345,273,749

  

  

SECCION: 2602

  

  

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

14,395,152,519

  

  

10,848,547,299

  

  

25,243,699,818

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

14,395,152,519

  

  

10,848,547,299

  

  

25,243,699,818

  

  

SECCION: 2701

  

  

RAMA JUDICIAL

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

753,838,160,000

  

  

  

  

753,836,180,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

42,086,840,000

  

  

  

  

42,086,840,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

8,600,000,000

  

  

  

  

8,600,000,000

  

  

  

  

803

  

  

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

  

  

8,600,000,000

  

  

  

  

8,600,000,000

  

  

112

  

  

  

  

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

803

  

  

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

2,984,990,000

  

  

  

  

2,984,990,000

  

  

  

  

803

  

  

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

  

  

2,984,990,000

  

  

  

  

2,984,990,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

16,037,000,000

  

  

  

  

16,037,000,000

  

  

  

  

803

  

  

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

  

  

16,037,000,000

  

  

  

  

16,037,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

4,823,250,000

  

  

  

  

4,823,250,000

  

  

  

  

803

  

  

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

  

  

4,823,250,000

  

  

  

  

4,823,250,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS

  

  

8,541,600,000

  

  

  

  

8,541,600,000

  

  

  

  

803

  

  

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

  

  

8,541,600,000

  

  

  

  

8,541,600,000

  

  

420

  

  

  

  

ESTUDIOS DE PREINVERSION

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

  

  

803

  

  

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

795,925,000,000

  

  

  

  

795,925,000,000

  

  

SECCION: 2801

  

  

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIQNAMIENTO

  

  

106,805,253,911

  

  

  

  

106,805,253,911

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERCION

  

  

10,000,000,000

  

  

  

  

10,000,000,000

  

  

222

  

  

  

  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIALES, SUMINISTROS YSERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

10,000,000,000

  

  

  

  

10,000,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

10,000,000,000

  

  

  

  

10,000,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

116,805,253,911

  

  

  

  

116,805,253,911

  

  

SECCION: 2802

  

  

FONDO ROTATORIO DE LARECOSTRADURIA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

10,172,503,100

  

  

10,172,503,10

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

  

  

1,031,948,987

  

  

1,031,946,98

  

  

123

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

  

  

  

  

1,031,948,987

  

  

1,031,948,98

  

  

  

  

1600

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

  

  

1,031,948,987

  

  

1,031,948,98

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

  

  

11,204,452,087

  

  

11,204,452,087

  

  

SECCION: 2803

  

  

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

2,089,876,292

  

  

980,577,150

  

  

3,070,453,442

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

2,089,871,292

  

  

980,577,150

  

  

3,070,453,442

  

  

SECCION: 2901

  

  

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

619,816,557,700

  

  

  

  

619,816,557,701

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

27,889,670,000

  

  

  

  

27,889,670,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

13,989,670,000

  

  

  

  

13,989,670,001

  

  

  

  

803

  

  

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

  

  

13,989,670,000

  

  

  

  

13,988,670,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

1,500,000,000

  

  

  

  

1,500,000,000

  

  

  

  

803

  

  

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

  

  

1,500,000,000

  

  

  

  

1,500,000,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

6,000,000,000

  

  

  

  

6,000,000,000

  

  

  

  

803

  

  

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

  

  

6,000,000,000

  

  

  

  

6,000,000,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

803

  

  

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

222

  

  

  

  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

1,400,000,000

  

  

  

  

1,400,000,000

  

  

  

  

803

  

  

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

  

  

1,400,000,000

  

  

  

  

1,400,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

200,000,000

  

  

  

  

200,000,000

  

  

  

  

803

  

  

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

  

  

200,000,000

  

  

  

  

200,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL YORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

3,800,000,000

  

  

  

  

3,800,000,000

  

  

  

  

803

  

  

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

  

  

3,800,000,000

  

  

  

  

3,800,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

647,706,227,700

  

  

  

  

647,706,227,700

  

  

SECCION: 2902

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

44,011,323,571

  

  

221,197,600

  

  

44,232,521,171

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

4,907,600,000

  

  

  

  

4,907,600,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

1,894,000,000

  

  

  

  

1,894,000,000

  

  

  

  

803

  

  

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

  

  

1,894,000,00,0

  

  

  

  

1,894,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTODE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

300,000,000

  

  

  

  

300,000,000

  

  

  

  

803

  

  

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

  

  

300,000,000

  

  

  

  

300,000,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

731,000,000

  

  

  

  

731,000,000

  

  

  

  

803

  

  

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

  

  

731,000,000

  

  

  

  

731,000,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

803

  

  

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

510

  

  

  

  

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

152,600,000

  

  

  

  

152,600,000

  

  

  

  

803

  

  

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

  

  

152,600,000

  

  

  

  

152,600,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

830,000,000

  

  

  

  

830,000,000

  

  

  

  

803

  

  

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

  

  

830,000,000

  

  

  

  

830,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCÍON

  

  

48,918,923,571

  

  

221,197,600

  

  

49,140,121,171

  

  

SECCION: 3201

  

  

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

52,059,993,715

  

  

  

  

52,059,993,715

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

165,633,500,478

  

  

  

  

165,833,500,478

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

124,375,700,000

  

  

  

  

124,375,700,000

  

  

  

  

1200

  

  

INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO

  

  

110,375,700,000

  

  

  

  

110,375,700,000

  

  

  

  

1201

  

  

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

  

  

14,000,000,000

  

  

  

  

14,000,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

5,820,000,000

  

  

  

  

5,820,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

720,000,000

  

  

  

  

720,000,000

  

  

  

  

1200

  

  

INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO

  

  

5,100,000,000

  

  

  

  

5,100,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

2,100,000,000

  

  

  

  

2,100,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

1,100,000,000

  

  

  

  

1,100,000,000

  

  

  

  

1001

  

  

ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

  

  

1200

  

  

INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO

  

  

950,000,000

  

  

  

  

950,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

3,330,000,000

  

  

  

  

3,330,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

1,660,000,000

  

  

  

  

1,660,000,000

  

  

  

  

901

  

  

CONSERVACION

  

  

1,190,000,000

  

  

  

  

1,190,000,000

  

  

  

  

902

  

  

MANEJO

  

  

240,000,000

  

  

  

  

240,000,000

  

  

  

  

1101

  

  

PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA

  

  

240,000,000

  

  

  

  

240,000,000

  

  

420

  

  

  

  

ESTUDIOS DE PREINVERSION

  

  

485,000,000

  

  

  

  

485,000,000

  

  

  

  

205

  

  

COMERCIO EXTERNO

  

  

193,000,000

  

  

  

  

193,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

292,000,000

  

  

  

  

292,000,000

  

  

440

  

  

  

  

ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

  

  

450,000,000

  

  

  

  

450,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

450,000,000

  

  

  

  

450,000,000

  

  

510

  

  

  

  

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION AFUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

3,340,000,000

  

  

  

  

3,340,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

250,000,000

  

  

  

  

250,000,000

  

  

  

  

902

  

  

MANEJO

  

  

200,000,000

  

  

  

  

200,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

700,000,000

  

  

  

  

700,000,000

  

  

  

  

1200

  

  

INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO

  

  

2,190,000,000

  

  

  

  

2,190,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DELESTADO

  

  

11,882,800,478

  

  

  

  

11,882,800,478

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

5,298,000,000

  

  

  

  

5,298,000,000

  

  

  

  

1201

  

  

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

  

  

2,525,000,000

  

  

  

  

2,525,000,000

  

  

  

  

1400

  

  

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA

  

  

1,158,000,000

  

  

  

  

1,158,000,000

  

  

  

  

1501

  

  

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD

  

  

2,901,800,478

  

  

  

  

2,901,800,478

  

  

610

  

  

  

  

CREDITOS

  

  

1,500,000,000

  

  

  

  

1,500,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

1,500,000,000

  

  

  

  

1,500,000,000

  

  

630

  

  

  

  

TRANSFERENCIAS

  

  

12,000,000,000

  

  

  

  

12,000,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

12,000,000,000

  

  

  

  

12,000,000,000

  

  

640

  

  

  

  

INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS

  

  

350,000,000

  

  

  

  

350,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

350,000,000

  

  

  

  

350,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

217,693,494,193

  

  

  

  

217,693,494,193

  

  

SECCION: 3202

  

  

INSTITUTO DE HIDROLOGIA. METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES-IDEAM

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

21,057,246,158

  

  

  

  

21,057246,156

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

1,650,000,000

  

  

4,702,000,000

  

  

6,352,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTOY MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

  

  

2,702,000,000

  

  

2,702,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

  

  

2,702,000,000

  

  

2,702,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

  

  

500,000,000

  

  

500,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

  

  

500,000,000

  

  

500,000,000

  

  

430

  

  

  

  

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

  

  

950,000,000

  

  

1,000,000,000

  

  

1,950,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL. MEDIO AMBIENTE

  

  

950,000,000

  

  

1,000,000,000

  

  

1,950,000,000

  

  

440

  

  

  

  

ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

  

  

700,000,000

  

  

500,000,000

  

  

1,200,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

700,000,000

  

  

500,000,000

  

  

1,200,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

22,707,246,156

  

  

4,702,000,000

  

  

27,409,246,156

  

  

SECCION: 3204

  

  

FONDO NACIONAL AMBIENTAL

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

6,800,000,000

  

  

8,800,000,000

  

  

13,600,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y' MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

6,800,000,000

  

  

  

  

6,800,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

6,800,000,000

  

  

  

  

6,800,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONALPARA APOYO A LA ADMINISTRACIONDELESTADO

  

  

  

  

6,800,000,000

  

  

6,800,000,000

  

  

  

  

900

  

  

NTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

  

  

5,800,000,000

  

  

5,800,000,000

  

  

  

  

902

  

  

MANEJO

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

1,000,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

6,800,000,000

  

  

6,800,000,000

  

  

13,000,000,000

  

  

SECCION: 3208

  

  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

107,756,881

  

  

  

  

107,756,881

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

107,756,881

  

  

  

  

107,756,881

  

  

SECCION: 3209

  

  

CORPORA00N AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO, (CRQ)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

2,586,674,939

  

  

  

  

2,586,674,939

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

2,586,674,830

  

  

  

  

2,586,674,939

  

  

SECCION: 3210

  

  

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,873,684,831

  

  

  

  

1,873,884,831

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

150,000,000

  

  

  

  

150,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

150,000,000

  

  

  

  

150,000,000

  

  

  

  

901

  

  

CONSERVACION

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

  

  

902

  

  

MANEJO

  

  

70,000,000

  

  

  

  

70,000,000

  

  

  

  

1202

  

  

MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

  

  

30,000,000

  

  

  

  

30,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

2,023,884,831

  

  

  

  

2,023,884,831

  

  

SECCION: 3211

  

  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,702,879,980

  

  

  

  

1,702,879,980

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,702,879,980

  

  

  

  

1,702,879,980

  

  

SECCION: 3212

  

  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO CODECHOCO

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

907,790,900

  

  

  

  

907,790,900

  

  

C. PRESUPÚESTO DE INVERSION

  

  

200,000,000

  

  

  

  

200,000,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BÁSICA, APLICADAY ESTUDIOS

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,107,790,900

  

  

  

  

1,107,790,900

  

  

SECCION: 3214

  

  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOUMA (CORTOLIMA)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

991,220,855

  

  

  

  

991,220,855

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

991,220,855

  

  

  

  

991,220,855

  

  

SECCION: 3215

  

  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,241,862,444

  

  

  

  

1,241,862,444

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,241,862,444

  

  

  

  

1,241,862,444

  

  

SECCION: 3216

  

  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

926,265,165

  

  

  

  

926,265,165

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

926,265,165

  

  

  

  

926,265,165

  

  

SECCION: 3217

  

  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,424,678,837

  

  

  

  

1,424,678,837

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,424,678,837

  

  

  

  

1,424,878,637

  

  

SECCION: 3219

  

  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,487,654,790

  

  

  

  

1,487,654,790

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

150,000,000

  

  

  

  

150,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

123

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTIIRA ADMINISTRATIVA

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,637,654,790

  

  

  

  

1,637,654,790

  

  

SECCION: 3221

  

  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

2,664,136,299

  

  

  

  

2,664,136,299

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

2,664,136,299

  

  

  

  

2,664,136,299

  

  

SECCION: 3222

  

  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,783,199,151

  

  

  

  

1,783,199,151

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,783,199,151

  

  

  

  

1,783,199,151

  

  

SECCION: 3223

  

  

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,286,760,837

  

  

  

  

1,296,760,837

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

150,000,000

  

  

  

  

150,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,00000

  

  

510

  

  

  

  

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

  

  

902

  

  

MANEJO

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,436,760,837

  

  

  

  

1,436,760,837

  

  

SECCION: 3224

  

  

CORPORACION PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DENORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,253,000,034

  

  

  

  

1,253,000,034

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

200,000,000

  

  

  

  

200,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTÓRIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

430

  

  

  

  

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,453,000,034

  

  

  

  

1,453,000,034

  

  

SECCION: 3226

  

  

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE, SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA CORALINA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,213,510,944

  

  

  

  

1,213,510,944

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

200,000,000

  

  

  

  

200,000,000

  

  

112

  

  

  

  

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

30,000,000

  

  

  

  

30,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

30,000,000

  

  

  

  

30,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS

  

  

80,000,000

  

  

  

  

80,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

80,000,000

  

  

  

  

80,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL YORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

90,000,000

  

  

  

  

90,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

40,000,000

  

  

  

  

40,000,000

  

  

  

  

903

  

  

MITIGACION

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,413,510,944

  

  

  

  

1,413,510,944

  

  

SECCION: 3227

  

  

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA. CORMACARENA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,206,727,153

  

  

  

  

1,206,727,153

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

200,000,000

  

  

  

  

200,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS

  

  

60,000,000

  

  

  

  

60,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

60,000,000

  

  

  

  

60,000,000

  

  

430

  

  

  

  

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO

  

  

140,000,000

  

  

  

  

140,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

140,000,000

  

  

  

  

140,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,406,727,153

  

  

  

  

1,406,727,153

  

  

SECCION: 3228

  

  

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE -CORPOMOJANA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,180,452,381

  

  

  

  

1,180,452,381

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

250,000,000

  

  

  

  

250,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

90,000,000

  

  

  

  

90,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

90,000,000

  

  

  

  

90,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS

  

  

160,000,000

  

  

  

  

160,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

130,000,000

  

  

  

  

130,000,000

  

  

  

  

902

  

  

MANEJO

  

  

30,000,000

  

  

  

  

30,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,430,452,381

  

  

  

  

1,430,452,381

  

  

SECCION: 3229

  

  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUUA (CORPORINOQUTA)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,045,425,716

  

  

  

  

1,045,425,716

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,045,425,716

  

  

  

  

1,045,425,716

  

  

SECCION: 3230

  

  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)

  

  

A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,143,118,267

  

  

  

  

1,143,118,267

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

150,000,000

  

  

  

  

150,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,293,116,267

  

  

  

  

1,293,116,267

  

  

SECCION: 3231

  

  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,127,437,020

  

  

  

  

1,127,437,020

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,127,437,020

  

  

  

  

1,127,437,020

  

  

SECCION: 3232

  

  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUTA (CORANTIOQUTA)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,237,767,913

  

  

  

  

1,237,767,913

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,237,767,913

  

  

  

  

1,237,767,913

  

  

SECCION: 3233

  

  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO (CRA)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

984,183,802

  

  

  

  

984,183,802

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

984,183,802

  

  

  

  

984,183,802

  

  

SECCION: 3234

  

  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,094,269,503

  

  

  

  

1,094,269,503

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,094,269,503

  

  

  

  

1,094,269,503

  

  

SECCION: 3235

  

  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SOYACA (CORPOBOYACA)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,060,865,324

  

  

  

  

1,060,865,324

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,060,865,324

  

  

  

  

1,080,865,324

  

  

SECCION: 3236

  

  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

998,184,955

  

  

  

  

998,184,955

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

998,184,955

  

  

  

  

998,184,955

  

  

SECCION: 3238

  

  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,137,760,855

  

  

  

  

1,137,760,855

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,137,760,855

  

  

  

  

1,137,780,855

  

  

SECCION: 3239

  

  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL BEL SUR DE BOLIVAR (CSB)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,071,633,449

  

  

  

  

1,071,633,449

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

250,000,000

  

  

  

  

250,000,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

80,000,000

  

  

  

  

80,000,000

  

  

  

  

1202

  

  

MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

  

  

80,000,000

  

  

  

  

80,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION CONTROL YORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

70,000,000

  

  

  

  

70,000,000

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

70,000,000

  

  

  

  

70,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,321,633,449

  

  

  

  

1,321,633,449

  

  

SECCION: 3240

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA - INURBE- EN LIQUIDACIÓN

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

8,061,142,421

  

  

15,333,600,000

  

  

23,394,742,421

  

  

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

  

  

  

  

1,500,000

  

  

1,500,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

8,061,142,421

  

  

15,335,100,000

  

  

23,396,242,421

  

  

SECCION: 3241

  

  

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

122,496,626,200

  

  

10,000,000,000

  

  

132,496,626,200

  

  

620

  

  

  

  

SUBSIDIOS DIRECTOS

  

  

122,496,628,200

  

  

10,000,000,000

  

  

132,496,626,200

  

  

  

  

1402

  

  

SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA

  

  

122,496,626,200

  

  

10,000,000,000

  

  

132,496,626,200

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

122,496,626,200

  

  

10,000,000,000

  

  

132,496,626,200

  

  

SECCION: 3301

  

  

MINISTERIO DE CULTURA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

49,101,642,374

  

  

  

  

49,101,642,374

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

23535,000,000

  

  

  

  

23,535,000,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

3,635,000,000

  

  

  

  

3,635,000,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE YCULTURA

  

  

3,835,000,000

  

  

  

  

3,635,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

5,462,150,000

  

  

  

  

5,462,150,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE Y CULTURA

  

  

5,462,150,000

  

  

  

  

5,462,150,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

3,630,000,000

  

  

  

  

3,630,000,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE Y CULTURA

  

  

3,630,000,000

  

  

  

  

3,630,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

2,600,000,000

  

  

  

  

2,600,000,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE Y CULTURA

  

  

2,600,000,000

  

  

  

  

2,600,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE Y CULTURA

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

530

  

  

  

  

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE Y CULTURA

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

620

  

  

  

  

SUBSIDIOS DIRECTOS

  

  

1,200,000,000

  

  

  

  

1,200,000,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE YCULTURA

  

  

1,200,000,000

  

  

  

  

1,200,000,000

  

  

650

  

  

  

  

CAPITALIZACION

  

  

5,907,850,000

  

  

  

  

5,907,850,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE Y CULTURA

  

  

5,907,850,000

  

  

  

  

5,907,850,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

72,636,642,374

  

  

  

  

72,636,642,374

  

  

SECCION: 3304

  

  

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

2,725,602,343

  

  

253,584,093

  

  

2,979,186,436

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

418,004,000

  

  

461,570,000

  

  

879,574,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

70,224,000

  

  

  

  

70,224,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE YCULTURA

  

  

70,224,000

  

  

  

  

70,224,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

25,180,000

  

  

27,800,000

  

  

52,980,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE Y CULTURA

  

  

25,180,000

  

  

27,800,000

  

  

52,980,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION VIO PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

125,430,000

  

  

138,520,000

  

  

263,950,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE Y CULTURA

  

  

125,430,000

  

  

138,520,000

  

  

263,950,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION; ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

134,980,000

  

  

191,120,000

  

  

326,100,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE YCULTURA

  

  

134,980,000

  

  

191,120,000

  

  

326,100,000

  

  

440

  

  

  

  

ACTUALIZACIONME INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

  

  

22,670,000

  

  

60,490,000

  

  

83,160,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE Y CULTURA

  

  

22,670,000

  

  

60,490,000

  

  

83,160,000

  

  

510

  

  

  

  

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACIONY CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

39,520,000

  

  

43,640,000

  

  

83,160,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTEMBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

39,520,000

  

  

43,640,000

  

  

83,160,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

3,143,606,343

  

  

715,154,093

  

  

3,858,760,436

  

  

SECCION: 3306

  

  

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGUI E HISTORIA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

2,687,750,576

  

  

94,647,906

  

  

2,782,398,482

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

522,50,000

  

  

  

  

522,500,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DELSECTOR

  

  

150,000,000

  

  

  

  

150,000,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE Y CULTURA

  

  

150,000,000

  

  

  

  

150,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

82,000,000

  

  

  

  

82,000,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE Y CULTURA

  

  

82,000,000

  

  

  

  

82,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGAC ION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS

  

  

90,000,000

  

  

  

  

90,000,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE Y CULTURA

  

  

90,000,000

  

  

  

  

90,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL YORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

200,500,000

  

  

  

  

200,500,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE Y CULTURA

  

  

200,500,000

  

  

  

  

200,500,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

3,210,250,576

  

  

94,647,906

  

  

3,304,898,482

  

  

SECCION: 3306

  

  

INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE -COLDEPORTES

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

6,577,895,187

  

  

1,511,865,831

  

  

8,089,761,018

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

58,974,000,000

  

  

7,737,339,956

  

  

66,711,339,956

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

43,271,000,000

  

  

1,849,650,000

  

  

45,120,650,000

  

  

  

  

708

  

  

RECREACION, EDUCACION FISICAYDEPORTE

  

  

43,271,000,000

  

  

1,849,650,000

  

  

45,120,650,600

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

214,000,000

  

  

  

  

214,000,000

  

  

  

  

708

  

  

RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE

  

  

214,000,000

  

  

  

  

214,000,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

200,000,000

  

  

616,500,000

  

  

816,500,000

  

  

  

  

708

  

  

RECREACION, EDUCACION FISICAY DEPORTE

  

  

200,000,000

  

  

616,500,000

  

  

816,500,000

  

  

212

  

  

  

  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOSMATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

300,000,000

  

  

177,755,000

  

  

477,755,000

  

  

  

  

708

  

  

RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE

  

  

300,000,000

  

  

177,755,000

  

  

477,755,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

  

  

708

  

  

RECREACION, DEPORTE EDUCACION FISICA Y

  

  

100,00,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

14,839,000,000

  

  

5,093,434,956

  

  

19,932,434,956

  

  

  

  

708

  

  

RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE

  

  

14,839,000,000

  

  

5,093,434,956

  

  

19,932,434,956

  

  

510

  

  

  

  

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

  

  

708

  

  

RECREA CION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

  

  

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

65,551,895,187

  

  

9,249,205,787

  

  

74,801,100,974

  

  

SECCION: 3307

  

  

INSTITUTO CARO Y CUERVO

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

2,503,627,388

  

  

62,500,000

  

  

2,566,127,388

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

836,000,000

  

  

  

  

836,000,000

  

  

122

  

  

  

  

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

  

  

156,750,000

  

  

  

  

156,750,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE Y CULTURA

  

  

156,750,000

  

  

  

  

156,750,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

240,350,000

  

  

  

  

240,350,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE Y CULTURA

  

  

240350,000

  

  

  

  

240,350,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADAY ESTUDIOS

  

  

438,900,000

  

  

  

  

438,900,000

  

  

  

  

709

  

  

ARTE Y CULTURA

  

  

438,900,000

  

  

  

  

438,900,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

3,339,627,388

  

  

62,500,000

  

  

3,402,127,388

  

  

SECCION: 3401

  

  

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

9,308,520,763

  

  

  

  

9,308,520,763

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

900,000,000

  

  

  

  

900,000,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

421,377,345

  

  

  

  

421,377,345

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

421,377,346

  

  

  

  

421,377,345

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMO

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

510

  

  

  

  

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACIONY CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

63,665,065

  

  

  

  

63,665,065

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

63,665,065

  

  

  

  

63,665,065

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL YORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

314,957,590

  

  

  

  

314,907,590

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

314,957,590

  

  

  

  

314,957,590

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

10,208,520,763

  

  

  

  

10,208,520,763

  

  

SECCION: 3501

  

  

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

108,386,343,000

  

  

  

  

108,386,343,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

22,586,950,000

  

  

  

  

22,586,950,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

1,883,000,000

  

  

  

  

1,883,000,000

  

  

  

  

200

  

  

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

  

  

710,000,000

  

  

  

  

710,000,000

  

  

  

  

201

  

  

MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL

  

  

1,173,000,000

  

  

  

  

1,173,000,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS; MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

859,950,000

  

  

  

  

859,950,000

  

  

  

  

200

  

  

INTERSU8SECTORIALINDUSTRIA YCOMERCIO

  

  

859,950,000

  

  

  

  

859,950,000

  

  

212

  

  

  

  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

545,000,000

  

  

  

  

545,000,000

  

  

  

  

205

  

  

COMERCIO EXTERNO

  

  

545,000,000

  

  

  

  

545,000,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINJSTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

430,000,000

  

  

  

  

430,000,000

  

  

  

  

205

  

  

COMERCIO EXTERNO

  

  

400,000,000

  

  

  

  

400,000,000

  

  

  

  

400

  

  

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES

  

  

30,000,000

  

  

  

  

30,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

2,298,000,000

  

  

  

  

2,298,000,000

  

  

  

  

200

  

  

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

  

  

300,000,000

  

  

  

  

300,000,000

  

  

  

  

202

  

  

PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA

  

  

248,000,000

  

  

  

  

248,000,000

  

  

  

  

204

  

  

COMERCIO INTERNO

  

  

50,000,000

  

  

  

  

50,000,000

  

  

  

  

205

  

  

COMERCIO EXTERNO

  

  

600,000,000

  

  

  

  

600,000,000

  

  

  

  

206

  

  

TURISMO

  

  

1,100,000,000

  

  

  

  

1,100,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

410,000,000

  

  

  

  

410,000,000

  

  

  

  

202

  

  

PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA

  

  

110,000,000

  

  

  

  

110,000,000

  

  

  

  

204

  

  

COMERCIOINTERNO

  

  

200,000,000

  

  

  

  

200,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

430

  

  

  

  

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

  

  

2,150,000,000

  

  

  

  

2,150,000,000

  

  

  

  

205

  

  

COMERCIO EXTERNO

  

  

2,150,000,000

  

  

  

  

2,150,000,000

  

  

510

  

  

  

  

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

10,000,000

  

  

  

  

10,000,000

  

  

  

  

206

  

  

TURISMO

  

  

10,000,000

  

  

  

  

10,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

300,000,000

  

  

  

  

300,000,000

  

  

  

  

200

  

  

INTERSUBSECTORIAL. INDUSTRIA Y COMERCIO

  

  

300,000,000

  

  

  

  

300,000,000

  

  

530

  

  

  

  

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

  

  

800,000,000

  

  

  

  

800,000,000

  

  

  

  

200

  

  

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

  

  

800,000,000

  

  

  

  

800,000,000

  

  

810

  

  

  

  

CREDITOS

  

  

12,901,000,000

  

  

  

  

12,901,000,000

  

  

  

  

200

  

  

INTERSUBSECTORIALINDUSTRIA Y COMERCIO

  

  

12,901,000,000

  

  

  

  

12,901,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

130,973,293,000

  

  

  

  

130,973,293,000

  

  

SECCION: 3502

  

  

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

39,999,700,000

  

  

  

  

39,999,700,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

4,842,000,000

  

  

  

  

4,842,000,000

  

  

112

  

  

  

  

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

3,937,000,000

  

  

  

  

3,937,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

3,937,000,000

  

  

  

  

3,937,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

149,000,000

  

  

  

  

149,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

149,000,000

  

  

  

  

149,000,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS; MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

756,000,000

  

  

  

  

756,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

756,000,000

  

  

  

  

756,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

44,841,700,000

  

  

  

  

44,841,700,000

  

  

SECCION: 3601

  

  

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

8,219,990,716,192

  

  

  

  

8,219,990,716,192

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

1,406,941,650,427

  

  

  

  

1,406,941,650,427

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL NSECTOR

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

112

  

  

  

  

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

1,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

4,160,000,000

  

  

  

  

4,160,000,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL, SALUD

  

  

4,160,000,000

  

  

  

  

4,160,000,000

  

  

123

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y DEINFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO

  

  

800,000,000

  

  

  

  

800,000,000

  

  

  

  

1302

  

  

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES

  

  

800,000,000

  

  

  

  

80,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICAY CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

8,624,600,000

  

  

  

  

8,624,600,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

7,725,000,000

  

  

  

  

7,725,000,000

  

  

  

  

1300

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

  

  

899,600,000

  

  

  

  

899,600000

  

  

320

  

  

  

  

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

  

  

107,764,50,000

  

  

  

  

107,764,500,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

6,136,000,000

  

  

  

  

6,136,000,000

  

  

  

  

301

  

  

PREVENCION EN SALUD

  

  

101,628,500,000

  

  

  

  

101,628,500,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

10,727,900,000

  

  

  

  

10,727,900,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

7,119,400,000

  

  

  

  

7,119,400,000

  

  

  

  

303

  

  

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD

  

  

2,258,500,000

  

  

  

  

2,258,500,000

  

  

  

  

1300

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

  

  

1,350,000,000

  

  

  

  

1,350,000,000

  

  

430

  

  

  

  

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

  

  

2,50,000.000

  

  

  

  

2,500,00,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

1,80,000,000

  

  

  

  

1,80,000,000

  

  

  

  

1300

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

  

  

700,000,000

  

  

  

  

700,00,000

  

  

510

  

  

  

  

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

12,502,880,000

  

  

  

  

12,502,880,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

12,302,880,000

  

  

  

  

12,302,880,000

  

  

  

  

303

  

  

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD

  

  

200,000,000

  

  

  

  

200,000,000

  

  

530

  

  

  

  

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

  

  

300,000,000

  

  

  

  

300,000,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

300,000,000

  

  

  

  

300,000,000

  

  

620

  

  

  

  

SUBSIDIOS DIRECTOS

  

  

201,734,520,000

  

  

  

  

201,734,520,000

  

  

  

  

1300

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

  

  

121,852,220,000

  

  

  

  

121,852,220,000

  

  

  

  

1501

  

  

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD

  

  

79,882,300,000

  

  

  

  

79,882,300,000

  

  

630

  

  

  

  

TRANSFERENCIAS

  

  

1,055,827,250,427

  

  

  

  

1,055,827,250,427

  

  

  

  

304

  

  

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD

  

  

1,035,432,590,427

  

  

  

  

1,035,432,590,427

  

  

  

  

1302

  

  

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES

  

  

20,394,660,000

  

  

  

  

20,394,660,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

9,626,932,386,819

  

  

  

  

9,626,932,366,619

  

  

SECCION: 3602

  

  

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

61,519,253,000

  

  

61,519,253,000

  

  

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

  

  

  

  

256,800,000

  

  

251800,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

  

  

645,248,830,000

  

  

645,248,830,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

  

  

2,000,000,000

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

704

  

  

CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL

  

  

  

  

2,000,000,000

  

  

2,000,000,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/OPRÓDUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS YSERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

  

  

3,000,000,000

  

  

3,000,000,000

  

  

  

  

704

  

  

CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL

  

  

  

  

3,000,000,000

  

  

3,000,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

  

  

427,166,401,000

  

  

427,166,401,000

  

  

  

  

704

  

  

CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL

  

  

  

  

415,070269,000

  

  

415,070,269,000

  

  

  

  

1300

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

  

  

  

  

12,096,132,000

  

  

12,096,132,000

  

  

320

  

  

  

  

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

  

  

  

  

66,992,202,000

  

  

66,992,202,000

  

  

  

  

1302

  

  

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES

  

  

  

  

66,992,202,000

  

  

66,992,202,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

  

  

86,965,427,000

  

  

86,965,427,000

  

  

  

  

704

  

  

CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL

  

  

  

  

86,965,427,000

  

  

86,965,427,000

  

  

610

  

  

  

  

CREDITOS

  

  

  

  

26,624,800,000

  

  

28,624,800,000

  

  

  

  

1302

  

  

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES

  

  

  

  

26,624,800,000

  

  

26,624,800,000

  

  

620

  

  

  

  

SUBSIDIOS DIRECTOS

  

  

  

  

32,500,000,000

  

  

32,500,000,000

  

  

  

  

1300

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

  

  

  

  

32,500,000,000

  

  

32,500,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

  

  

707,026,883,000

  

  

707,026,883,000

  

  

SECCION: 3603

  

  

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

176,730,289,000

  

  

14,818,490,500

  

  

191,548,779,500

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

176,730,289,000

  

  

14,818,490,500

  

  

191,548,779,500

  

  

SECCION: 3604

  

  

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA EN UQUIDACION

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

11,968,652,000

  

  

11,968,652,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

  

  

9,392,510,000

  

  

9,392,510,000

  

  

640

  

  

  

  

INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS

  

  

  

  

9,392,510,000

  

  

9,392,510,000

  

  

  

  

1302

  

  

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES

  

  

  

  

9,392,510,000

  

  

9,392,510,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

  

  

21,361,162,000

  

  

21,381,162,000

  

  

SECCION: 3605

  

  

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

251,857,128,000

  

  

35,121,139,000

  

  

286,978,267,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

251,857,128,000

  

  

35,121,139,000

  

  

286,978,267,000

  

  

SECCION: 3606

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

8,168,200,000

  

  

739,300,000

  

  

8,907,500,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

4,657,260,000

  

  

906,880,000

  

  

5,564,140,00

  

  

212

  

  

  

  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

872,000,000

  

  

380,000,000

  

  

1,252,000,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

872,000,000

  

  

380,000,000

  

  

1,252,000,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

280,000,000

  

  

80,000,000

  

  

360,000,000

  

  

  

  

406

  

  

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO EN COMUNICACIONES

  

  

280,000,000

  

  

80,000,000

  

  

360,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

1,542,000,000

  

  

263,000,000

  

  

1,805,000,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

1,542,000,000

  

  

263,000,000

  

  

1,805,000,000

  

  

510

  

  

  

  

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

1,833,000,000

  

  

167,000,000

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

1,833,000,000

  

  

167,000,000

  

  

2,000,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARAAPOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

130,260,000

  

  

18,880,000

  

  

147,140,000

  

  

  

  

304

  

  

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD

  

  

130,260,000

  

  

16,880,000

  

  

147,140,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

12,825,460,000

  

  

1,846,180,000

  

  

14,471, 640,000

  

  

SECCION: 3607

  

  

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (1CBF)

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

132,204,980,000

  

  

132,204,980,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

18,201,000,000

  

  

1,032,768,643,000

  

  

1,050,969,643,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

8,807,000,000

  

  

  

  

8,807,000,000

  

  

  

  

1500

  

  

INTERSU13SECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO

  

  

8,807,000,000

  

  

  

  

8,807,000,000

  

  

123

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

  

  

  

  

13,000,000,000

  

  

13,000,000,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

  

  

13,000,000,000

  

  

13,000,000,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

  

  

6,700,000,000

  

  

6,700,000,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

  

  

6,700,000,000

  

  

6,700,000,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPÁCITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

  

  

13,000,000,000

  

  

13,000,000,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

  

  

13,000,000,000

  

  

13,000,000,000

  

  

320

  

  

  

  

PROTECCION Y BIENESTAR-SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

  

  

9,394,000,000

  

  

996,986,643,000

  

  

1,006,380,643,000

  

  

  

  

1501

  

  

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD

  

  

9,394,000,000

  

  

996,986,643,000

  

  

1,006,350,843,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

  

  

1,500,000,000

  

  

1,500,000,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

  

  

1,500,000,000

  

  

1,500,000,000

  

  

590

  

  

  

  

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

  

  

1,582,000,000

  

  

1,582,000,000

  

  

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

  

  

1,582,000,000

  

  

1,582,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

18,201,000,000

  

  

1,184,973,823,000

  

  

1,183,174,623,000

  

  

SECCION: 3608

  

  

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

9,102,600,000

  

  

9,102,600,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

1,881,000,000

  

  

500,000,000

  

  

2,381,000,000

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROSY SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

850,000,000

  

  

  

  

850,000,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

850,000,000

  

  

  

  

850,000,000

  

  

440

  

  

  

  

ACTUALIZACIOPI DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

  

  

350,000,000

  

  

  

  

350,000,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

350,000,000

  

  

  

  

350,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

381,000,000

  

  

500,000,000

  

  

881,000,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

381,000,000

  

  

500,000,000

  

  

881,000,000

  

  

530

  

  

  

  

ATENCION, CONTROLY ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

  

  

300,000,000

  

  

  

  

300,000,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

300,000,000

  

  

  

  

300,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,881,000,000

  

  

9,602,600,000

  

  

11,483,600,000

  

  

SECCION: 3609

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -INVIMA

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

4,420,000,000

  

  

4,420,000,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

  

  

9,572,198,000

  

  

9,572,198,000

  

  

112

  

  

  

  

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

  

  

1,206,000,000

  

  

1,206,000,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

  

  

1,206,000,000

  

  

1,206,000,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

  

  

2,357,479,000

  

  

2,357,479,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

  

  

2,357,479,000

  

  

2,357,479,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICAY CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

  

  

511,013,000

  

  

511,013,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

  

  

511,013,000

  

  

511,013,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTU DIOS

  

  

  

  

272,298,000

  

  

272,298,000

  

  

  

  

300

  

  

INTERSUBSECTORIAL SALUD

  

  

  

  

272,298,000

  

  

272,298,000

  

  

430

  

  

  

  

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

  

  

  

  

941,245,000

  

  

941,245,000

  

  

  

  

301

  

  

PREVENCION EN SALUD

  

  

  

  

941,245,000

  

  

941,245,000

  

  

510

  

  

  

  

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

  

  

4,284,163,000

  

  

4,284,163,000

  

  

  

  

  

  

301

  

  

PREVENCION EN SALUD

  

  

  

  

4,284,163,000

  

  

4,284,163,000

  

  

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

  

  

13,992,198,000

  

  

13,992,198,000

  

  

  

  

SECCION: 3701

  

  

  

  

MINISTERIO DEL INTERIOR-Y LA JUSTICIA

  

  

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

109,935,092,094

  

  

  

  

109,935,092,094

  

  

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

20,872,900,000

  

  

  

  

20,872,900,000

  

  

  

  

112

  

  

  

  

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

500,000,000

  

  

  

  

500,000,000

  

  

  

  

  

  

1107

  

  

TENENCIA DE LA TIERRA

  

  

500,000,000

  

  

  

  

500,000,000

  

  

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

10,000,000,000

  

  

  

  

10,000,000,000

  

  

  

  

  

  

802

  

  

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO

  

  

10,000,000,000

  

  

  

  

10,000,000,000

  

  

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION YIO PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

2,278,080,000

  

  

  

  

2,278,080,000

  

  

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

1,495,630,000

  

  

  

  

1,495,630,000

  

  

  

  

  

  

1001

  

  

ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

  

  

782,450,000

  

  

  

  

782,450,000

  

  

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICAY CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

103,770,000

  

  

  

  

103,770,000

  

  

  

  

  

  

1500

  

  

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO

  

  

103,770,000

  

  

  

  

103,770,000

  

  

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

100,000,000

  

  

  

  

100,000,000

  

  

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

100,000,000

  

  

  

  

1.00,000,000

  

  

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

7,891,050,000

  

  

  

  

7,891,050,000

  

  

  

  

  

  

800

  

  

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

  

  

1,518,150,000

  

  

  

  

1,518,150,000

  

  

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

6,372,900,000

  

  

  

  

1372,900,000

  

  

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

130,807,992,094

  

  

  

  

130,807,992,094

  

  

  

  

SECCION: 3702

  

  

  

  

FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

  

  

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,169,146,633

  

  

  

  

1,169,146,633

  

  

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,169,146,633

  

  

  

  

1,169,146,633

  

  

  

  

SECCION: 3703

  

  

  

  

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

  

  

  

  

A. PRESUPUESTO DE, FUNCIONAMIENTO

  

  

1,304,731,647

  

  

  

  

1,304,731,647

  

  

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,304,731,647.

  

  

  

  

1,304,731,647

  

  

  

  

SECCION: 3704

  

  

  

  

CORPORACIION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE

  

  

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

1,348,536,975

  

  

  

  

1,346,535,976

  

  

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

7,000,000,000

  

  

  

  

7,000,000,000

  

  

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

7,000,000,000

  

  

  

  

7,000,000,000

  

  

  

  

  

  

1500

  

  

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO

  

  

7,000,000,000

  

  

  

  

7,000,000,000

  

  

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

8,348,535,975

  

  

  

  

8,348,535,975

  

  

  

  

SECCION: 3705

  

  

  

  

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

  

  

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

  

  

100,457,075,385

  

  

100,457,075,385

  

  

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

  

  

103,000,000,000

  

  

103,000,000,000

  

  

  

  

113

  

  

  

  

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

  

  

609,000,000

  

  

609,000,000

  

  

  

  

  

  

800

  

  

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

  

  

  

  

609,000,000

  

  

609,000,000

  

  

  

  

430

  

  

  

  

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

  

  

  

  

22,750,00000

  

  

22,750,000,000

  

  

  

  

  

  

800

  

  

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

  

  

  

  

22,750,000,000

  

  

22,750,000,000

  

  

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

  

  

2,641,000,000

  

  

2,641,000,000

  

  

  

  

  

  

800

  

  

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

  

  

  

  

2,641,000,000.

  

  

2,641,000,000

  

  

  

  

630

  

  

  

  

TRANSFERENCIAS

  

  

  

  

77,000,000,000

  

  

77,00,000,000

  

  

  

  

  

  

803

  

  

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

  

  

  

  

77,000,000,000

  

  

77,000,000,000

  

  

  

  

TOTALPRESUPUESTO SECCION

  

  

  

  

203,457,075,385

  

  

203,457,075,385

  

  

  

  

SECCION: 3706

  

  

  

  

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

  

  

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

400,782,551,430

  

  

539,900,000

  

  

401,302,451,430

  

  

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

3,742,650,000

  

  

  

  

3,742,650,000

  

  

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

776,000,000

  

  

  

  

776,000,000

  

  

  

  

  

  

802

  

  

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO

  

  

776,00,000

  

  

  

  

776,000,000

  

  

  

  

221

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES. SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  

  

1,200,650,000

  

  

  

  

1,200,650,000

  

  

  

  

802

  

  

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO

  

  

1,200,650,000

  

  

  

  

1,20,650,000

  

  

310

  

  

  

  

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

  

  

706,000,000

  

  

  

  

706,000,000

  

  

  

  

802

  

  

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO

  

  

706,000,000

  

  

  

  

706,000,000

  

  

320

  

  

  

  

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

  

  

660,000,000

  

  

  

  

660,000,000

  

  

  

  

802

  

  

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO

  

  

660,000,000

  

  

  

  

660,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

400,000,000

  

  

  

  

400,000,000

  

  

  

  

802

  

  

SISTEMA PENITENCIARIOY CARCELARIO

  

  

400,000,000

  

  

  

  

400,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

404,505,201,430

  

  

539,900,000

  

  

405,45,101,430

  

  

SECCION: 3707

  

  

DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

3,874,938,331

  

  

7,215,015,948

  

  

11,089,954,279

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

700,000,000

  

  

  

  

700,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

340,000,000

  

  

  

  

340,00.000

  

  

  

  

800

  

  

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

  

  

340,000,000

  

  

  

  

340,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

360,000,000

  

  

  

  

360,000,000

  

  

  

  

800

  

  

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

  

  

360,000,000

  

  

  

  

360,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

4,574,938,331

  

  

7,215,015,948

  

  

11,789,954,279

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL

  

  

70,182,447,353,391

  

  

6,465,154,868,459

  

  

76,647,602,221,850

  

  


JURISPRUDENCIA [Mostrar]



Artículo 3º. El monto de los gastos que se financiarán con los recursos que se someten a consideración del Congreso de la República en virtud del proyecto de ley de financiamiento que se presentará al Congreso en los términos del artículo 347 de la Constitución Política, ascienden a la suma de UN BILLON DE PESOS MONEDA LEGAL ($1.000.000.000.000) con lo cual el presupuesto total de apropiaciones, se fija en un valor de SETENTA Y SIETE BILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL ($77.647.602.221.850)

  

CTA PROG 

  

  

SUBC SUBP

  

  

CONCEPTO NACIONAL

  

  

APORTE PROPIOS

  

  

RECURSOS

  

  

TOTAL

  

  

SECCION: 0201

  

  

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

105,325,000,000

  

  

  

  

105,325,000,000

  

  

320

  

  

  

  

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

  

  

100,325,000,000

  

  

  

  

100,325,000,000

  

  

  

  

700

  

  

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

  

  

325,000,000

  

  

  

  

325,000,000

  

  

  

  

900

  

  

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

  

  

100,000,000,000

  

  

  

  

100,000,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYOA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

5000,000,000

  

  

  

  

5,000,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL, GOBIERNO

  

  

5,000,000,000

  

  

  

  

5,000,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

105,325,000,000

  

  

  

  

105,325,000,000

  

  

SECCION: 0301

  

  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION

  

  

  

  

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

11,500,000,000

  

  

  

  

11,500,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

  

  

11,500,000,000

  

  

  

  

11,500,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

11,500,000,000

  

  

  

  

11,500,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

11,500,000,000

  

  

  

  

11,500,000,000

  

  

SECCION: 0401

  

  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

2,000,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

2,000,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

2,000,000,000

  

  

SECCION: 0501

  

  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

2,000,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

2,000,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

2,000,000,000

  

  

  

  

2,000,000,000

  

  

SECCION: 1301

  

  

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

26,000,000,000

  

  

  

  

26,000,000,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

3,651,000,000

  

  

  

  

3,651,000,000

  

  

610

  

  

  

  

CRÉDITOS

  

  

3,651,000,000

  

  

  

  

3,651,000,000

  

  

  

  

304

  

  

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD

  

  

3,651,000,000

  

  

  

  

3,651,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

29,651,000,000

  

  

  

  

29,661,000,000

  

  

SECCION: 1501

  

  

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

191,800,000,000

  

  

  

  

191,800,000,000

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

23,148,000,000

  

  

  

  

23,148,000,000

  

  

211

  

  

  

  

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

  

  

23,148,000,000

  

  

  

  

23,148,000,000

  

  

  

  

100

  

  

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

  

  

23,148,000,000

  

  

  

  

23,148,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

214,948,000,000

  

  

  

  

214,948,000,000

  

  

SECCION: 1503

  

  

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

16,810,000,000

  

  

  

  

16,810,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

16,810,000,000

  

  

  

  

16,810,000,000

  

  

SECCION: 1601

  

  

POLICIA NACIONAL

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

58,200,000,000

  

  

  

  

58,200,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

58,200,000,000

  

  

  

  

58,200,000,000

  

  

  

  

  

  

SECCION: 1701

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

C. PRESUPUESTO DEINVERSION

  

  

63,700,000,000

  

  

  

  

63,700,000,000

  

  

410

  

  

  

  

INVESTIGACION BASICA; APLICADA Y ESTUDIOS

  

  

10,000,000,000

  

  

  

  

10,000.000,000

  

  

  

  

1100

  

  

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

  

  

10,000,000,000

  

  

  

  

10,000,000,000

  

  

430

  

  

  

  

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

  

  

700,000,000

  

  

  

  

700,000,000

  

  

  

  

1100

  

  

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

  

  

700,000,000

  

  

  

  

700,000,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

25,000,000,000

  

  

  

  

25,000,000,000

  

  

  

  

1106

  

  

COMERCIALIZACION

  

  

25,000,000,000

  

  

  

  

25,000,000,000

  

  

610

  

  

  

  

CREDITOS

  

  

20,000,000,000

  

  

  

  

20,000,000,000

  

  

  

  

1100

  

  

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

  

  

20,000,000,000

  

  

  

  

20,000,000,000

  

  

630

  

  

  

  

TRANSFERENCIAS

  

  

8,000,000,000

  

  

  

  

8,000,000,000

  

  

  

  

902

  

  

MANEJO

  

  

8,000,000,000

  

  

  

  

8,000,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

63,700,000,000

  

  

  

  

63,700,000,000

  

  

SECCION: 2101

  

  

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

175,000,000,000

  

  

  

  

175,000,000,000

  

  

820

  

  

  

  

SUBSIDIOS DIRECTOS

  

  

175,000,000,000

  

  

  

  

175,000,000,000

  

  

  

  

500

  

  

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA

  

  

175,000,000,000

  

  

  

  

175,000,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

175,000,000,000

  

  

  

  

175,000,000,000

  

  

SECCION: 2402

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

50,000,000,000

  

  

  

  

50,000,000,000

  

  

111

  

  

  

  

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

  

  

50,000,000,000

  

  

  

  

50,000,000,000

  

  

  

  

601

  

  

RED TRONCAL NACIONAL

  

  

50,000,000,000

  

  

  

  

50,000,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

50,000,000,000

  

  

  

  

50,000,000,000

  

  

SECCION: 2413

  

  

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

63,200,000,000

  

  

  

  

63,200,000,000

  

  

530

  

  

  

  

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

  

  

63,200,000,000

  

  

  

  

63,200,000,000

  

  

  

  

600

  

  

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

  

  

63,200,000.000

  

  

  

  

63,200,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

63,200,000,000

  

  

  

  

63,200,000,000

  

  

SECCION: 3601

  

  

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

  

  

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

  

  

170,055,00,000

  

  

  

  

170,055,000,000

  

  

  

  

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

36,294,000,000

  

  

  

  

36,294,000,000

  

  

630

  

  

  

  

TRANSFERENCIAS

  

  

36,294,000,000

  

  

  

  

36,294,000,000

  

  

  

  

304

  

  

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD

  

  

36,294,000,000

  

  

  

  

36,294,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

206,349,000,000

  

  

  

  

206,349,000.000

  

  

SECCION: 3701

  

  

MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA

  

  

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

  

  

1,317,000,000

  

  

  

  

1,317,00,000

  

  

520

  

  

  

  

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

  

  

1,317,000,000

  

  

  

  

1,317,000,000

  

  

  

  

1000

  

  

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

  

  

1,317,000,000

  

  

  

  

1,317,000,000

  

  

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

  

  

1,317,000,000

  

  

  

  

1,317,000,000

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL

  

  

1,000,000,000,000

  

  

  

  

1,000,000,000,000

  

  


Artículo 4º. Se entienden incorporados al presupuesto de rentas y recursos de capital, los ingresos provenientes del proyecto de ley d e financiamiento a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política que presente el Ejecutivo por la suma de UN BILLON DE PESOS MONEDA LEGAL ($1.000.000.000.000), si el Congreso de la República la aprueba, con el objeto de equilibrar el presupuesto de Ingresos con el de Gastos.


 


 

TERCERA PARTE 

  

DISPOSICIONES GENERALES. 

  


Artículo 5º. Las disposiciones generales de la presente ley son complementarias de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, Orgánicas del Presupuesto, y deben aplicarse en armonía con éstas. 


 


 

CAPITULO I 

  

DEL CAMPO DE APLICACIÓN. 

  


Artículo 6º. Las disposiciones generales rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación y para los recursos de la Nación asignados a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas. 


 

Los fondos sin personería jurídica deberán ser creados por ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la presente ley y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen. 


 


 

CAPITULO II 

  

DE LAS RENTAS Y RECURSOS. 

  


Artículo 7º. El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería, TES, Clase «B» con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital, con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al Presupuesto General de la Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión solo requerirá del decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones presupuéstales por el monto de estas. 


 


Artículo 8º. La Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación. Los establecimientos públicos de l orden nacional reportarán a la referida Dirección el monto y las fechas de los recursos de crédito externo e interno contratados directamente. 


 


Artículo 9º. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero de 2005. 


 


Artículo 10. La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda está a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o en quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto. 


 


Artículo 11. Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del Crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del Servicio de la Deuda Pública. 


 


Artículo 12. Facultase a la Dirección General del Tesoro Nacional para que con los excedentes de liquidez en moneda nacional y extranjera de los fondos que administre, realice las siguientes operaciones: compra y venta de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la República, Fogafín, entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y otrosgobiernos y tesorerías; compra de deuda de la Nación; compras con pacto de retroventa con entidades públicas y con entidades financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, dentro de los cupos que autorice el Ministro de Hacienda y Crédito Público; depósitos remunerados e inversiones financieras en entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria; depósitos a término y compras de títulos emitidos por entidades bancarias y financieras del exterior; operaciones de cubrimiento de riesgos; y las demás que autorice el Gobierno Nacional; así mismo, préstamos transitorios a la Dirección General del Tesoro Nacional, reconociendo tasa de mercado durante el periodo de utilización, evento que no implica unidad de caja; y préstamos de títulos valores a la citada Dirección a tasas de mercado. 


 

Parágrafo. Lo anterior aplica cuando, de acuerdo con las disposiciones legales, la Dirección General del Tesoro Nacional no pueda hacer unidad de caja con los recursos de los fondos que administre. 


 


Artículo 13. El Gobierno Nacional podrá realizar sin operación presupuestal alguna, sustituciones en su portafolio de inversiones con sus entidades descentralizadas, de conformidad con las normas legales vigentes. 


 


Artículo 14. Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, deberán ser consignados en la Dirección General del Tesoro Nacional, por quienes estén encargados de su recaudo. 


 

Las Superintendencias que no sean una sección presupuestal deberán consignar mensualmente en la Dirección General del Tesoro Nacional, el valor total d e las contribuciones establecidas en la Ley. 


 


Artículo 15. El Ministro de Hacienda y Crédito Público fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo. 


 


Artículo 16. Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Dirección General del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo. 


 


Artículo 17. Los establecimientos públicos podrán pagar con sus ingresos propios obligaciones financiadas con recursos de la Nación mientras la Dirección General del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfiere los dineros respectivos. 


 

Igual procedimiento será aplicable a los órganos del Presupuesto General de la Nación cuando administren fondos especiales y a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas sobre los recursos de la Nación. 


 

Estas operaciones deberán contar con autorización previa de la Dirección General del Tesoro Nacional. 


 


 

CAPITULO III 

  

De Los Gastos 

  


Artículo 18. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. 


 

Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como, los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización. 


 


Artículo 19. Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma. 


 


Artículo 20. Para proveer empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2004. Por medio de este, el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargoprovisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para lo que resta del año fiscal. 


 

Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales. 


 

Previo al reconocimiento de la Prima Técnica se expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal. Por medio de este se deberá garantizar la existencia de recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004. 


 

La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses, deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. 


 


Artículo 21. La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General del Presupuesto Público Nacional, los siguientes requisitos: 


 

1. Exposición de motivos. 


 

2. Costos comparativos de las plantas vigente y propuesta. 


 

3. Efectos sobre los gastos generales. 


 

4. Concepto del Departamento Nacional de Planeación si se afectan los gastos de Inversión. 


 

5. Y los demás que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional considere pertinentes. 


 

El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General del Presupuesto Público Nacional. 


 


Artículo 22. Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie. 


 

Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992 Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano respectivo. 


 


Artículo 23. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y en las entidades nacionales con régimen presupuestal de Empresas Industriales y Comerciales del Estado con carácter no financiero, respecto de los recursos que le asigna la Nación. 


 


Artículo 24. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y organización requieren de un Plan de Compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas. 


 

Cuando los órganos de que trata el artículo 6o de la presente ley requieran adquirir vehículos, deberán obtener autorización previa de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Para ello se deberá incluir una justificación en que se detalle el inventario de vehículos y su programa de reposición. Exceptúense los vehículos de los Presidentes de las Ramas del Poder Público y los operativos de la Fuerza Pública y el Departamento Administrativo de Seguridad "DAS". 


 


Artículo 25. Se podrá hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos. Si no existen Juntas o Consejos Directivos lo hará el representante legal de estos. 

  

Dichos actos administrativos requerirán para su validez de la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional. 


 

Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. 


 

A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordínales. 


 

El jefe del órgano o en quien este haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar a nivel del decreto de liquidación asignaciones internas de apropiaciones en sus dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas asignaciones para su validez no requerirán aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional. 


 


Artículo 26. Los órganos de que trata el artículo 6o de la presente ley podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual Mensualizado de Caja- PAC aprobado. 


 


Artículo 27. El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda. 


 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional hará mediante Resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia. 


 

Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión requerirá del concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación. 


 

En el evento en que la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Regalías contenidos en la presente Ley del Presupuesto, no fueren concordantes con el texto constitucional vigente en el momento en que se expida el decreto de liquidación, estas partidas se ajustarán a las disposiciones constitucionales aplicables, y a las normas legales que las desarrollen, en especial a lo previsto en la Ley 141 de 1994 y en la Ley 756 de2002, ajuste que se realizará en dicho decreto. 


 


Artículo 28. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General del Presupuesto Público Nacional de oficio o a petición del Jefe del órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2004. 


 


Artículo 29. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General del Presupuesto Público Nacional podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades señaladas en el artículo 6o de la presente ley que incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan Financiero, en la Programación Macroeconómica del Gobierno Nacional y en el Programa Anual de Caja. Para tal efecto, los órganos y entidades enviarán a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente. 


 


Artículo 30. Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una sección del Presupuesto General de la Nación correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios, sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado. 


 


Artículo 31. Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, celebren contratos entre sí, con excepción de los de crédito, que afecten sus presupuestos, harán los ajustes mediante resoluciones del Jefe del órgano respectivo. En el caso de los Establecimientos Públicos del Orden Nacional, las Superintendencias y Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica así como las señaladas en el artículo 5º del Estatuto Orgánico delPresupuesto, dichos ajustes deberán realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos. 


 

Para iniciar la ejecución de los actos a que se refiere el inciso anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Público Nacional- aprobará las resoluciones o los acuerdos que deberán ser remitidos para estos efectos, acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica en la cual se señale el objeto, valor y duración de los contratos. 


 

Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. 


 


Artículo 32. Cuando los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación posean bienes muebles o inmuebles que en la actualidad no estén utilizando o que no sean necesarios para el desarrollo normal de sus funciones, deberán desarrollar todas las actividades tendientes a enajenarlos o arrendarlos, ofreciéndolos prioritariamente a los municipios y departamentos. 


 

Así mismo, cuando dichos órganos funcionen en inmuebles de propiedad de particulares en calidad de arrendatarios, deberán durante la vigencia fiscal de 2004 efectuar las gestiones necesarias para su traslado a un inmueble que actualmente no se encuentre ocupado por otra entidad pública y que sean de su propiedad. 


 


Articulo 33. Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General de la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política.  

 

Una vez cumplidos los requisitos del inciso anterior, previa autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, los establecimientos públicos del nivel nacional, sólo podrán pagar con cargo a sus recursos propios las cuotas a dichos organismos.  

  

Los aportes y contribuciones de la República de Colombia a los Organismos Financieros Internacionales se pagarán con cargo al Presupuesto General de la Nación, salvo en aquellos casos en que los aportes se contabilicen como reservas internacionales, que serán pagados de conformidad con lo previsto en la Ley 31 de 1992 o aquellas que la modifiquen o adicionen.  

 


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 34. Los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación deberán reintegrar, dentro del primer trimestre de 2004, a la Dirección General del Tesoro Nacional, y a sus tesorerías cuando correspondan a recursos propios, los recursos originados en convenios con organismos internacionales que no estén amparando compromisos u obligaciones, y que correspondan a apropiaciones presupuéstales de la vigencia fiscal 2002 y anteriores, incluidos sus rendimientos financieros, diferencial cambiario, y demás réditos originados en aquellos, con el soporte correspondiente. 


 


 

CAPITULO IV 

  

De Las Reservas Presupuestales Y Cuentas Por Pagar. 

  


Artículo 35. Las reservas presupuéstales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, correspondientes al año 2003, deberán constituirse a más tardar el 20 de enero de 2004 y remitirse a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional en la misma fecha. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de cada órgano. 


 

Cuando se trate de aportes de la Nación a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, tanto las reservas como las cuentas por pagar deberán constituirse en el mismo plazo, por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces, en el primer caso, y por el ordenador del gasto y el tesorero de cada empresa o sociedad en el segundo caso. 


 

Igual procedimiento será aplicable a las Superintendencias y a las Unidades Administrativas Especiales cuando no figuren como secciones presupuéstales. 


 

Únicamente en casos excepcionales se podrán efectuar correcciones a la información suministrada respecto de la constitución de las reservas presupuéstales y/o cuentas por pagar. Estas correcciones se podrán efectuar hasta el 15 de febrero de 2004. 


 

Los casos excepcionales serán calificados por el jefe del órgano o representante legal del órgano o entidad, según el caso. 


 


Artículo 36. Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuéstales de la vigencia fiscal de 2003, los dineros sobrantes serán reintegrados a la Dirección General del Tesoro Nacional. 


 

Las cuentas por pagar y las reservas presupuéstales correspondientes a la vigencia fiscal de 2003 que no hubieren sido ejecutadas a 31 de diciembre de 2004 expirarán sin excepción. En consecuencia, deberán ser reintegrados a la Dirección General del Tesoro Nacional. 


 

Los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación con destino a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 diciembre de 2004, deberán ser reintegrados por estas a la Dirección General del Tesoro Nacional. 


 

Parágrafo: Los reintegros de que trata el inciso primero del presente artículo deberán realizarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano, a más tardar el 20 de enero de 2004. Los mismos funcionarios reintegrarán los recursos a que se refieren los incisos segundo y tercero, a más tardar el 20 de enero de 2005. 


 


Artículo 37. Cuando se haya adjudicado una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los procedimientos presupuéstales correspondientes. 


 


 

CAPITULO V 

  

De Las Vigencias Futuras. 

  


Artículo 38. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización caducan sin excepción. En los casos de licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección, se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de adjudicación. 


 


Artículo 39. Las solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que afecten vigencias fiscales futuras de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta con régimen de aquellas, deberán tramitarse a través de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación a los cuales estén vinculadas. 


 


 

CAPITULO VI

Disposiciones Varias.


Artículo 40. El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para que se solicite por quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de estos recursos a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de llevar a cabo el desembargo, para lo cual el solicitante deberá indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares, y el origen de los recursos que fueron embargados. 


 


JURISPRUDENCIA [Mostrar]



Artículo 41. Las sentencias, conciliaciones y cesantías parciales, serán incorporadas al presupuesto de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de conformidad con el artículo 39 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. 


 


Artículo 42. Los órganos a que se refiere el artículo 6º de la presente ley cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Paracancelarlas, en primera instancia se deberán efectuar los traslados presupuéstales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso. 


 

Los Establecimientos públicos deberán atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios. 


 

Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones se podrán cancelar todos los gastos originados en los Tribunales de Arbitramento. 


 


Artículo 43. En virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las Universidades Estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992 


 


Artículo 44. Las obligaciones por concepto de servicios médico - asistenciales, servicios públicos domiciliarios, gastos de operación aduanera, comunicaciones, transporte y contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último trimestre de 2003, se podrán pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2004. 


 

La prima de vacaciones, la indemnización a las mismas, las cesantías, las pensiones y los impuestos, podrán ser cancelados con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el año de su causación. 


 


Artículo 45. Autorizase a la Nación y sus entidades descentralizadas para efectuar cruces de cuentas entre sí o con entidades territoriales y sus descentralizadas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deberán reflejarse en el presupuesto, conservando, únicamente, la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas. 


 

En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se deberán tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación esta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que implique operación presupuestal alguna. 


 

Cuando se combinen las calidades de acreedor y deudor en una misma persona, como consecuencia de un proceso de liquidación o privatización de órganos nacionales de derecho público, se compensarán las cuentas automáticamente, sin operación presupuestal alguna. 


 


Artículo 46. La Nación podrá emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda pública para pagar las obligaciones financieras a su cargo, causadas o acumuladas a diciembre 31 de 1993, por concepto de pasivo por pensiones y cesantías de las personas beneficiarias del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del sector salud, y para sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las Universidades Estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992 del personal administrativo y docentes no acogidos al nuevo régimen salarial. Igualmente, se podrán emitir los bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993. La emisión de los bonos o títulos de que trata este artículo, no implica operación presupuestal alguna y sólo deberán presupuestarse para efectos de su redención. El mismo procedimiento se aplicará a los bonos que se expidan en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 344 de 1996. 


 


Artículo 47. El presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de 2004 contiene la reducción ordenada en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en la Ley 344 de1996. En consecuencia para dicho año se cumple con lo establecido en el mencionado Estatuto. 


 


Artículo 48. El porcentaje de la cesión del Impuesto a las Ventas asignado a las Cajas Departamentales de Previsión y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y pensiones del personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando como base los convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989. 


 


Artículo 49. La Nación podrá aportar a la Administración Postal Nacional los recursos necesarios, para garantizar el servicio de franquicia postal previsto por la ley, a los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, así como el servicio de telegrafía prestado por esta de manera directa, o a través de otras empresas, a la Rama Judicial. 


 

Para el servicio de telegrafía, las entidades partícipes expedirán los respectivos paz y salvos con fundamento en el reconocimiento de la deuda que por este concepto realice cada uno de los órganos deudores y procederán a realizar los respectivos ajustes contables, sin operación presupuestal alguna. 


 


Artículo 50. La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad deberán cubrir con cargo a sus respectivos presupuestos los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que conforman los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal "Gaula" a que se refiere la Ley 282 de 1996. 


 


Artículo 51. Para la vigencia fiscal de 2004 la Nación podrá asignar recursos para el programa de auxilios para los ancianos indigentes de que tratan el artículo 257 y el inciso primero del artículo 258 de la Ley 100 de 1993. 


 


Artículo 52. Los aportes patronales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrán recaudarse a través de las Cajas de Compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y/o a través del Sistema Financiero. 


 


Artículo 53. Los órganos de que trata el artículo 6º de la presente ley deberán remitir al Departamento Nacional de Planeación, antes del 30 de marzo de 2004, el presupuesto de inversión debidamente regionalizado. 


 

Cuando se realicen modificaciones al Presupuesto que afecten la regionalización, los diferentes órganos deberán remitir esta información al Departamento Nacional de Planeación, dentro del mes siguiente al perfeccionamiento de dicha operación. 


 

En general, todos los gastos de inversión de los órganos a que se refiere el artículo 6º de la presente ley requiere del previo visto bueno del Departamento Nacional de Planeación, DNP. 


 


Artículo 54. Todos los programas y proyectos en carreteras y aeropuertos que no estén a cargo de la Nación y que estén financiados con recursos del Fondo de Inversiones para la Paz, FIP, podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional de Vías, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, UAEAC, o mediante convenios con las entidades territoriales, según el caso. 


 


Artículo 55. En desarrollo del artículo 119 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 del Decreto 1140 de 1990 y para garantizar su saneamiento financiero, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas - IPSE- o quien haga sus veces, podrá capitalizar, previa consulta con los representantes legales de las entidades territoriales accionistas, en las Empresas de Servicios Públicos de Energía los activos de su propiedad que posee en el sistema interconectado y no interconectado Nacional. Una vez capitalizados estos activos, el Instituto podrá entregar a la Nación las acciones en dación de pago. Todas estas transacciones no requerirán operación presupuestal alguna. 


 

La Nación - Ministerio de Minas y Energía podrá financiar en la vigencia fiscal de 2004, hasta por la suma de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS ($20.000.000.000), los subsidios para pagos por menores tarifas eléctricas correspondientes a las zonas no interconectadas, con los recursos de que trata el artículo 82 de la Ley 633 de 2000. 


 


Artículo 56. La Agencia Nacional de Hidrocarburos en desarrollo de lo previsto en el Decreto 1760 de 2003, reflejará en su presupuesto las regalías de que trata el artículo 5 de dicho decreto. 


 


Artículo 57. La ejecución de los recursos que deban ser girados al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales con cargo al Presupuesto General de la Nación, se realizará por medio de resolución expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenando el giro de los recursos. Si no fuere posible realizar el giro de los recursos a las administradoras del Fondo, bastará para el mismo efecto, que por dicha resolución se disponga la administración de los mismos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional a través de una cuenta especial, mientras los recursos puedan ser efectivamente entregados. 


 

Los recursos serán girados con la periodicidad que disponga el Gobierno Nacional. En el evento en que los recursos no se hayan distribuido en su totalidad entre las entidades territoriales, los no distribuidos se podrán girar a una cuenta del Fondo, administrada de la misma manera que los demás recursos del Fondo, como recursos por abonar a las cuentas correspondientes de las entidades territoriales. 

  

Para efectos de realizar la verificación de las condiciones a las que hace referencia el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 549 de 1999, el Gobierno determinará las condiciones sustanciales que deben acreditarse, los documentos que deben remitirse para el efecto, y el procedimiento con que la misma se realizará. Mientras se producen las verificaciones, se girarán los recursos en la forma prevista en el inciso anterior. Cuando se establezca que la realidad no corresponde con lo que se acreditó, se podrán descontar los recursos correspondientes, para efectos de ser redistribuidos, sin que dicha nueva distribución constituya un nuevo acto de ejecución presupuestal. 


 


Articulo 58. Los proyectos viales de las redes secundaria o terciaria y urbana, y los aeropuertos que no estén a cargo de la Nación y demás apropiaciones programadas por la presente ley a las entidades especializadas del sector transporte para estos propósitos, podrán ser ejecutados directamente por estas o mediante convenios con las entidades territoriales y/o sus descentralizadas. La responsabilidad de la Nación se limitará a la ejecución de los proyectos, y dichas redes seguirán a cargo de las entidades territoriales. En ningún caso se podrá modificar el mantenimiento de las vías secundarias o terciarias que se encuentran a cargo de la Nación.  


TEXTO CORRESPONDIENTE A [Mostrar]

LEGISLACIÓN ANTERIOR [Mostrar]



Artículo 59. El gobierno nacional podrá, prioritariamente, adicionar el gasto de vivienda de interés social, si durante la vigencia fiscal de 2004 se presentan las siguientes condiciones: a) que el monto de las utilidades de 2003 que el Banco de la Republica debe transferir a la Nación, sea superior al estimado en la presente ley, y b) que el resultado del balance cuasi-fiscal del Banco de la República en 2004 sea superior al previsto en el balance del sector público consolidado que se estima al cierre de 2004. Para tales efectos, el Gobierno Nacional presentará un proyecto de ley para adicionar dichos recursos. 


 


Artículo 60. Los recursos destinados a subsidios de vivienda de interés social urbanos y rurales, se adjudicarán siempre a través de convocatorias públicas, conforme lo establece la Ley 546 de 1999. 


 


Artículo 61. El Gobierno Nacional, conforme al compromiso adquirido con el Distrito Capital de Bogotá, D.C., para la financiación de la Avenida Longitudinal de Occidente, expedirá las vigencias futuras correspondientes que permitan la continuidad de la obra. 


 


Artículo 62. Los jefes de los órganos o sus delegados territoriales que conforman el Presupuesto General de la Nación, atenderán en forma prioritaria el pago de los servicios públicos y los impuestos territoriales. El incumplimiento de la presente disposición es causal de mala conducta. 


 


Artículo 63. El cumplimiento del artículo 80 de la Ley 812 de 2003, y en caso de no ser posible el cruce de cuentas, el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Educación Nacional suscribirán con las respectivas entidades territoriales los correspondientes acuerdos de pago para el saneamiento de las deudas que estas últimas tienen con los docentes y administrativos por concepto de salarios y prestaciones que se financiaban con los recursos del situado fiscal y que estuvieren vigentes a 31 de diciembre de 2001, los cuales se atenderán con cargo al servicio de la deuda. 


 


Artículo 64. Los excedentes del Sistema General de Participaciones para Educación, se destinarán en su totalidad para programas de Mejoramiento de la Calidad de la Educación, en los términos del artículo 88 del Plan Nacional de Desarrollo. 


 


Artículo 65. En el Presupuesto asignado al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, modificase la leyenda de la partida contenida en el literal c), programa 111, subprograma 1101, subproyecto 1, así: ANALISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS ARIARI, META, TRIANGULO DEL SUR DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PREVIO CONCEPTO D.N.P. 


 


Artículo 66. El INCODER o la entidad nacional competente, deberá incluir en el contrato para el desarrollo del proyecto Distrito de Riego de Ranchería, mediante los procedimientos legales correspondientes, los recursos que por la venta de las acciones de Carbocol deben ser invertidos en el Departamento de La Guajira, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 226 de 1995, y los recursos que ha entregado y se ha obligado a entregar el Departamento de La Guajira, en virtud del convenio interadministrativo celebrado por el INAT cedido al Incoder, para la financiación del mencionado proyecto. 


 

Se autoriza a la Nación, para que, previa la celebración de conciliación prejudicial, a través de la autoridad competente, apruebe las vigencias futuras necesarias para garantizar la ejecución del proyecto Distrito de Riego de Ranchería, incluyendo los recursos a que se refiere el presente artículo, todo lo cual no implica legalizar hechos cumplidos. 


 


Artículo 67. Con el fin de continuar con la política del Programa de Renovación de la Administración Pública, derogase el artículo 14 de la Ley 386 de 1997. 


 


Afecta la vigencia de: [Mostrar]



Artículo 68. Las entidades estatales podrán constituir mediante patrimonio autónomo los fondos a que se refiere el artículo 107 de la Ley 42 de 1993. Los recursos que se coloquen en dichos fondos ampararán los bienes del Estado cuando los estudios técnicos indiquen que es más conveniente la cobertura de los riesgos con reservas públicas que con seguros comerciales. 


 

Cuando los estudios técnicos permitan establecer que determinados bienes no son asegurables o que su aseguramiento implica costos de tal naturaleza que la relación costo beneficios del aseguramiento es negativa, o que los recursos para autoprotección mediante fondos de aseguramiento son de tal magnitud que no es posible o conveniente su uso para tal fin, se podrá asumir el riesgo frente a estos bienes y no asegurarlos ni ampararlos con fondos de aseguramiento. 


 

Esta disposición será aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta asimiladas a estas. 


 


Artículo 69. Corregir el nombre de la Sección presupuestal 3604 -Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria, Capresub, agregando el texto -En Liquidación-, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2398 del 25 de agosto de 2003. 


 


Artículo 70. El Gobierno Nacional adelantará las gestiones conducentes para garantizar la financiación de los programas de renovación de cédulas y de realizar el censo nacional de población. 


 


Artículo 71. Los proyectos de mantenimiento vial financiados con recursos provenientes de la sobretasa del ACPM y gasolina, y los proyectos de mantenimiento de vías troncales se ejecutarán previo concepto DNP. 


 


Artículo 72. Modificase el artículo 80 de la Ley 633 de 2000, el cual quedará así: "De conformidad con los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, la Nación asignará un monto suficiente de recursos destinados a cubrir el valor correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del costo de la energía eléctrica, debidamente comprobado por las electrificadoras de cada región, de los usuarios de los distritos de riego y de los distritos de riego administrados por el Estado o por las Asociaciones de usuarios debidamente reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 


 

Parágrafo 1º. Para el caso de los usuarios de los distritos de riego cuya facturación sea individual, este beneficio se otorgará solo para aquellos que no posean más de cincuenta (50) hectáreas. 


 

Parágrafo 2º. Para efectos de la clasificación de los usuarios del servicio de energía, según laLey 142 de 1994, la utilización de la energía eléctrica para riego dirigido a la producción agropecuaria se clasificará dentro de la clase especial, la cual no pagará contribución. Además con el objeto de comercializar la energía eléctrica, los usuarios en los distritos de riego y los distritos de riego, se clasificarán como usuarios no regulados. 


 


Afecta la vigencia de: [Mostrar]



ARTÍCULO 73. El Gobierno Nacional durante la vigencia fiscal de 2004 presentará al Congreso de la República una adición al presupuesto del Ministerio de Agricultura de un mínimo del 50% de las utilidades del año 2003 del Banco Agrario S.A., para programas y proyectos de inversión del sector agropecuario y rural. 


 


ARTÍCULO 74. Los recursos con destino a las entidades públicas que tengan la obligación de atender, la infancia y la adolescencia en los ámbitos de la educación, salud, nutrición, la seguridad social para las madres cabeza de familia, el desplazamiento forzado serán orientados con especial prioridad a la atención de la infancia y la adolescencia indígena y afrodescendientes según lo ordena el compromiso constitucional con la diversidad, la justicia y la solidaridad. 


 


ARTÍCULO 75. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2004. 

  

  


 

El Presidente del honorable Senado de la República, 

  

German Vargas Lleras 


 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 

  

Emilio Ramon Otero Dajud 


 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

  

Alonso Acosta Osio 


 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

  

Angelino Lizcano Rivera 


 

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 


 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


 

Dada en Bogotá, D. C., a 12 de noviembre de 2003. 


 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 


 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

  

Alberto Carrasquilla Barrera.