DIARIO OFICIAL. AÑO CXL. N. 45751. 3, DICIEMBRE, 2004. PÁG. 80.
ÍNDICE [Mostrar] |
DECRETO 4041 DE 2004
(diciembre 03)
por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2004 y se dictan otras disposiciones.
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
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Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 20 del artículo 189 de la Constitución Política y por los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 352 de la Constitución Política le otorga a la Ley Orgánica del Presupuesto la facultad de regular lo concerniente a la programación, modificación y ejecución del Presupuesto General de la Nación;
Que el Congreso de la República expidió la Ley 714 del 20 de diciembre de 2001, “por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2004”;
Que de conformidad con los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cualquier mes del año fiscal, el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, entre otros cuando la coherencia macroeconómica así lo exija o cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de gastos y obligaciones contraídas que deban pagarse con cargo a tales recursos. En tales casos el Gobierno podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones;
Que para garantizar la estabilidad y el crecimiento económico, el Gobierno Nacional debe propender por la reducción del déficit fiscal. Para ello se han fijado unas metas anuales en el Plan Financiero consistentes con las demás variables macroeconómicas del país;
Que es necesario aplicar medidas encaminadas a garantizar el déficit del sector público no financiero previstas para el 2004 en el Plan Financiero, siendo imprescindible tomar decisiones orientadas a controlar el gasto público, en especial el aumento del rezago presupuestal, generado por la carencia de recursos en el Programa Anual Mensualizado de Caja;
Que en virtud de la autorización conferida por el Consejo de Ministros en su sesión del día 4 de octubre de 2004, se podrá efectuar un aplazamiento de algunas apropiaciones presupuestales de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación,
DECRETA:
Artículo 1°. Aplázase el Presupuesto de Gastos de Inversión para la vigencia fiscal de 2004, en la suma de ciento cincuenta y dos mil novecientos veintiocho millones setecientos veintiún mil novecientos sesenta pesos ($152.928.721.960) moneda legal, según el siguiente detalle:
APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
CTA. FROG. | SUBC. SUBP. | OBJG. PROY. | ORD. SPRY | SOR. | REC. | SIT. | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
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| SECCION: 0201 |
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| PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA |
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| TOTAL | 61,050,000,000 |
| 61,050,000,000 |
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| C. INVERSION | 61,050,000,000 |
| 61,050,000,000 |
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| UNIDAD 020101 |
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| GESTION GENERAL | 61,050,000,000 |
| 61,050,000,000 |
113 |
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|
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 150,000,000 |
| 150,000,000 |
113 | 1000 |
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| INTERSUBSBCTORIAL GOBERNO | 150,000,000 |
| 150,000,000 |
13 | 1000 |
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|
| REMODELACION Y MANIENIMIENTO DE LAS SIDES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 150,000,000 |
| 150,000,000 |
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| 11 |
| OTROS RECURSOS DEL TESORO | 150,000,000 |
| 150,000,000 |
520 |
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|
| ADMINSTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 60,900,000,000 |
| 60,900,000,000 |
520 | 1000 |
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|
| INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 60,900,000,000 |
| 60,900,000,000 |
520 | 1000 | 25 |
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|
| IMPLANTACION DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO EN ZONAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO PLANTE | 1,500,000,000 |
| 1,500,000,000 |
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|
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,500,000,000 |
| 1,500,000,000 |
520 | 1000 | 36 |
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|
| IMPLANTACION PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ACUERDO DE COOPERACION HISPANO COLOMEIANO, FAD | 59,400,000,000 |
| 59,400,000,000 |
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| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,800,000,000 |
| 4,800,000,000 |
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| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 54,600,000,000 |
| 54,600,000,000 |
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| SECCION: 0203 |
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|
| RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL |
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| TOTAL | 97,600,000 |
| 97,600,000 |
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|
| C. INVERSION | 97,600,000 |
| 97,600,000 |
310 |
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|
| DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA YCAPACPIACION DEL RECURSO HUMANO | 97,600,000 |
| 97,600,000 |
310 | 1000 |
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|
| INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 97,600,000 |
| 97,600,000 |
310 | 1000 | 103 |
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|
| IMPLANTACION DE PROGRAMAS REGIONALES DE DESARROLLO Y PAZ | 97,600,000 |
| 97,600,000 |
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| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 97,600,000 |
| 97,600,000 |
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| SECCION: 0301 |
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|
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATNO NACIONAL DE PLANEACION |
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| TOTAL | 2,305,880,945 |
| 2,305,880,945 |
|
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|
| C.INVERSION | 2,305,880,945 |
| 2,305,880,945 |
|
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|
| UNIDAD 030101 |
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|
|
| GESTION GENERAL | 2,305,880,945 |
| 2,305,880,945 |
520 |
|
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|
| ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 2,305,880,945 |
| 2,305,860,945 |
520 | 1000 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL. GOBIERNO | 2,305,880,945 |
| 2,305,880,945 |
520 | 1000 | 25 |
|
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|
| IMPLEMENTACION AL PROGRAMA EN APOYO AL PROCESO DE PRIVATIZACION Y CONCESION EN INFRAESTRUCTURA PPCI SEGUNDA FASE A NIVEL NACIONAL | 1,400,000,000 |
| 1,400,000,000 |
|
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|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 1,400.000,000 |
| 1,400,000,000 |
520 | 1000 | 26 |
|
|
|
| RENOVACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PREVIO CONCEPTO DNP | 905,880,945 |
| 905,880,945 |
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| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 905,880,945 |
| 905,880,945 |
|
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| SECCION: 0325 |
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|
| FONDO NACIONAL DE REGALIAS |
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|
| TOTAL | 41,093,141,844 |
| 41,093,141,844 |
|
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|
|
|
|
| C. INVERSION | 41,093,141,844 |
| 41,093,141,844 |
111 |
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|
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 15,800,472,096 |
| 15,800,472,096 |
111 | 207 |
|
|
|
|
| MINERIA | 5,077,517,550 |
| 5,077,517,550 |
111 | 207 | 8 |
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|
| APOYO Y FOMENTO A LA MINERIA A TRAVES DE MINERCOL |
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|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 2,927,366,591 |
| 2,927,366,591 |
111 | 207 | 12 |
|
|
|
| APOYO Y FOMENTO A LA MINERIA ATRAVES DE MINERCOL PROYECTOS MINEROS ESPECIALES PRESENTADOS POR LOS LENTES TERRITORIALES | 1,951,577,727 |
| 1,951,577,727 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 1,951,577,727 |
| 1,951,577,727 |
111 | 207 | 16 |
|
|
|
| ANALISIS PARA LA PROMOCION DE PROYECTOS MINEROS AURIFEROS EN LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE ORO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, NARIÑO Y RISARALDA | 198,573,232 |
| 198,573,232 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 198,573,232 |
| 198,573,232 |
111 | 500 |
|
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|
|
| INTERSUBEFCTORIAL ENERGIA | 9,293,227,273 |
| 9,293,227,273 |
111 | 500 | 2 |
|
|
|
| MEJORAMIENTO EN LA PEBSTACION DEL SERVICIO EN ENERGIZACION. EN ZONAS INTERCONECTADAS DEL PAIS | 4,527,469,697 |
| 4,527,469,697 |
|
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| 16 | FONDOS ESPECIALES | 4,527,469,697 |
| 4,527,469,697 |
111 | 500 | 3 |
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|
| MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN ENERGIZACION EN ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL PAIS | 4,765,757,567 |
| 4,765,757,567 |
|
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|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 4,765,757,576 |
| 4,765,757,576 |
111 | 501 |
|
|
|
|
| GENERACION ELECTRICA | 238.287,879 |
| 238,287,879 |
111 | 501 | 1 |
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| CONSTRUCCIONDEPROYECTOS REGIONALES HIDROELECTRICOSEN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 238,287,879 |
| 238,287,879 |
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|
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|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 238,287,879 |
| 238,287,879 |
111 | 1500 |
|
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|
| INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO | 1,191,439,394 |
| 1,191,439,394 |
111 | 1500 | 3 |
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|
| DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS REGIONALES DE INVERSION PARA EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 1,191,439,394 |
| 1,191,439,394 |
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| 16 | FONDOS ESPECIALES | 1,191,439,394 |
| 1,191,439,394 |
113 |
|
|
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|
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 25,292,669,748 |
| 25,292,669,748 |
113 | 500 |
|
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|
| INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 2,382,878,788 |
| 2,382,878,788 |
113 | 500 | 1 |
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|
| SERVICIO PUBLICO DE GAS COMBUSTIBLE FINANCIACION DE PROYECTOS REGIONALES DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 | 2,392,878,788 |
| 2,382,878,788 |
CTA. FROG. | SUBC. SUBP. | OBJG. PROY. | ORD. SPRY | SOR. | REC. | SIT. | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
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| 16 | FONDOS ESPECIALES | 2,382,878,788 |
| 2,382,878,788 |
113 | 900 |
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|
| INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 17,866,030,858 |
| 17,866,030,858 |
113 | 900 | 3 |
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|
| RECUPERACION Y CONSERVACION DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DETODO EL PAIS | 925,605,436 |
| 925,605,436 |
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| 16 | FONDOS ESPECIALES | 925,605,436 |
| 925,605,436 |
113 | 900 | 9 |
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| SANEAMENTO AMBIENTAL EN PROYECTOS AMBIENTALES FISESENTADOS POR LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE LAS 15 CARS DE MENORES INGRESOS FISCALES | 1,317,314,966 |
| 1,317,314,966 |
|
|
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|
| 16 | FONDOS ESFECIALES | 1,317,314,956 |
| 1,317,314,956 |
113 | 900 | 10 |
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|
| SANEAMIENTO AMBIENTAL EN PROYECTOS AMBIENTALES PRESENTADOS POR MUNICIPIOS DE LAS CORPORACIONES REGIONALES CON REGIMENES ESPECIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 731,841,648 |
| 731,841,648 |
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| 16 | FONDOS ESPECIALES | 731,841,648 |
| 731,841,648 |
113 | 900 | 11 |
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|
| SANEAMIENTO AMBIENTAL EN PROYECTOS AMBIENTALES EN MUNICIPIOS PERTENECIENTES A LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES DEL PAIS DISTINTAS A LAS ANTERIORES | 878,209,977 |
| 878,209,977 |
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|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 878,209,977 |
| 878,209,977 |
113 | 900 | 13 |
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|
| SANEAMIENTO Y DESCONTAMINACION DE LOS RIOS DONDE SE EXPLOTA ORO EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA | 99,286,616 |
| 99,286,616 |
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|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 99,286,616 |
| 99,286,616 |
113 | 900 | 14 |
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|
| SANEAMIENTO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS MUNICIPIOS DONDE SE REALIZAN PROCESOS DE REFINACION PETROQUIMICA DE CRUDOS Y/O GAS Y PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE DESARROLLO | 2,184,305,556 |
| 2,184,305,556 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 2,184,305,556 |
| 2,184,305,556 |
113 | 900 | 15 |
|
|
|
| RECUPERACION Y DESCONTAMINACION RESIDUAL DE LAS AGUAS DEL RIO MAGDALENA EN EL AREA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE BARRANQUILLLA | 992,866,162 |
| 992,866,162 |
|
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|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 992,866,162 |
| 992,866,162 |
113 | 900 | 16 |
|
|
|
| SANEAMIENTO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS MUNICIPIOS DEL PAIS DONDE SE LOCALICEN SIDERURGICAS Y ACERIAS | 794,292,929 |
| 794,292,929 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 794,292,929 |
| 794,292,929 |
113 | 900 | 17 |
|
|
|
| SANEAMIENTO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS MUNICIPIOS DEL PAIS DONDE SE LOCALICEN FABRICAS CEMENTERAS | 992,866,162 |
| 992,866,162 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 992,866,162 |
| 992,866,162 |
113 | 900 | 18 |
|
|
|
| SANEAMIENTO Y DESCONTAMINACION EN EL | 992,866,162 |
| 992,866,162 |
|
|
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|
| MUNICIPIO DE BUENAVENTURA FONDOS ESPECIALES | 992,866,162 |
| 992,866,162 |
113 | 900 | 19 |
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|
| SANEAMIENTO Y DESCONTAMINACION RESIDUAL DE LAS AGUAS DE LA BAHIA YPARA LA DEFENSA DEL ECOSISTEMA QUE EMPEZANDO EN SU CUENCA SE EXTIENDE HASTA EL PARAMO DE LAS PAPAS EN ELMUNICIPIO DE TUMACO, NARÑO | 397,146,465 |
| 397,146,465 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 397,146,465 |
| 397,146,465 |
113 | 900 | 20 |
|
|
|
| SANEAMIENTO PRESERVACION Y DESCONTAMINACION DE LA CIENAGA DEL MUNICIPIO DE AYAPEL | 99,286,616 |
| 99,286,616 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 99,286,616 |
| 99,286,616 |
113 | 900 | 21 |
|
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|
| SANEAMIENTO PRESERVACION Y DESCONTAMINACION DE LA CIENAGA. GRANDE DEL MUNICIPIO DE LORICA | 99,286,616 |
| 99,286,616 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 99,286,616 |
| 99,286,616 |
113 | 900 | 22 |
|
|
|
| CONSERVACION, PRESERVACION Y DESCONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE EN ELCORREGIMIENTO DE VASCONIA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA | 198,573,232 |
| 198,573,232 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 198,573,232 |
| 198,573,232 |
113 | 900 | 23 |
|
|
|
| CONSERVACION SANEMIENTO Y DESCONTAMINACION PARA LOS MUNICIPIOS COMPRENDIDOS ENTRE LAS JURISDICCIONES DE LA LAGUNA DE FUQUENE | 99,286,616 |
| 99,286,616 |
|
|
|
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|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 99,286,616 |
| 99,286,616 |
113 | 900 | 24 |
|
|
|
| CONSERVACION, PRESERVACION Y DESCONTAMINACION DE LAS AGUAS DE LA LAGUNA DE COCHA DEL MUNICIPIO DE PASTO, NARIÑO | 29,785,985 |
| 29,785,985 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 29,785,985 |
| 29,785,985 |
113 | 900 | 25 |
|
|
|
| CONSERVACION, PRESERVACION YDFSCONTAMINACION DE LAS AGUAS DE LA LAGUNA DE TOTA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACA | 69,500,631 |
| 69,500,631 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 69,500,631 |
| 69,500,631 |
113 | 900 | 26 |
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|
|
| RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS POR LA MINERIA DELBAREQUE Y PARA FIMENTO DE LA PEQUEÑA MINERIA DEL ORO EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAINIA | 198,573,232 |
| 198,573,232 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 198,573,232 |
| 198,573,232 |
113 | 900 | 27 |
|
|
|
| RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS POR LA MINERIA DEL BAREQUE Y PARA FOMENTO DE LA PEQUEÑA MINERIADEL ORO EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPES | 198,573,232 |
| 198,573,232. |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 198,573,232 |
| 198,573,232 |
113 | 900 | 28 |
|
|
|
| RECUPERACION DE AREAS AECTADAS POR LA MINERIA DEL BAREQUE Y PARA FOMENTO DE LA PEQUERA MINERIA DEL ORO EN ZONAS PRODUCTORAS DEL DEPARTAMENTO DELCHOCO | 397,146,465 |
| 397,146,465 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 397,146,465 |
| 397,146,465 |
113 | 900 | 29 |
|
|
|
| CONSERVACION, PR.ESERVACION Y DESCONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE PARA LOS MUNICIPIOS DE LAS JURISDICCIONES DE LOS PARQUES NATURALES DE LOS NEVADOS DEL RUIZ, STA. ISABEL, QUINDIO, TOLIMA | 198,573,232 |
| 198,573,232 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 198,573,232 |
| 198,573,232 |
113 | 900 | 46 |
|
|
|
| CONSERVACION, DESCONTAMINACION YCANALIZACION DE ARROYOS Y CAÑOS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE | 695,006,313 |
| 695,006,313 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 695,006,313 |
| 695,006,313 |
113 | 900 | 47 |
|
|
|
| CONSERVACION, PRESERVACION DESCONTAMINACION DE LA CIENAGA DEZAPATOSA, MUNICIPIOS DE CHIMICHAGUA, CHIRIGUANA, CURUMANI, TAMAI.AMEQUE, DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL BANCO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 397,146,465 |
| 397,146,465 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 397,146,465 |
| 397,146,465 |
113 | 900 | 49 |
|
|
|
| PROTECCION, PRESERVACION Y RECONSTRUCCION DEL MACIZO COLOMBIANO MUNICIPIOS UBICADOS EN LOS DPTOS DE CAUCA, HUILA Y NARIÑO BAJO LA POLITICA AMBIENTAL PARA EL MACIZO COLOMBIANO | 464,475,499 |
| 464,475,499 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 464,475,499 |
| 464,475,499 |
113 | 900 | 50 |
|
|
|
| PROTECCION, PRESERVACION Y RECONSTRUCCIONAMBIENTAL PROYECTOS AMBIENTALES QUE ADELANTEN LAS CORP. AUT. REG. EN LOS DPTOS. DE CAUCA, HUILA NARIÑO, TOLIMA, CAQUETA, PUTUMAYO Y VALLE | 186,050,410 |
| 186,050,410 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 186,050,410 |
| 186,050,410 |
113 | 900 | 51 |
|
|
|
| INVESTIGACION, MANEJO Y DESARROLLODE LAS ZONAS SECAS Y LUCHA. CONTRA LA DESERTIFICACION Y LA SEQUIA QUE ESTEN AFECTANDO ENTIDADES TERRITORIALES Y/O CORP. AUT. REGIONALES | 189,581,836 |
| 189,581,836 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 189,581,836 |
| 189,581,836 |
113 | 900 | 52 |
|
|
|
| SANEAMENTO AMBIENTAL AMAZONIA, CROCO, SANANDRES Y PROV. C/GA. GRANDE STA. MARTA, LAGUNA SAUSO VALLE, EMBALSE GUAJARO ATLANTICO, PARQUE TAIRONA, LAGUNA TOTA Y C/GA. SAPAYA Y DSLLO SOSTENIBLE TIERRAS, RESGUARDOS INDIGENAS EN ZONAS DE ESPECIAL SIGNIFICADO | 1,858,645 455 |
| 1,858,645,455 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 1,858,645,455 |
| 1,858,645,455 |
113 | 900 | 58 |
|
|
|
| SERVICIO DE LA DEUDA DESCONTAMINACION DEL RIO CAUCA, PROYECTO CAÑAVERALEJO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CIUDAD SANTIAGO DE CALI | 278,796,818 |
| 278,796,818 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 278,796,818 |
| 278,796,818 |
113 | 900 | 54 |
|
|
|
| SANEAMIENTO AMBIENTAL FINANCIACION DEPROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA DESCONTAMINACION PRESERVACION Y RECONSTRUCCION AMBIENTAL DE LA MOJANA | 232,330,682 |
| 232,330,682 |
CTA. FROG. | SUBC. SUBP. | OBJG. PROY. | ORD. SPRY | SOR. | REC. | SIT. | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 232,330,682 |
| 232,330,682 |
113 | 900 | 55 |
|
|
|
| RECUPERACION Y PRESERVACION DE LA CUENCA DEL RIO CEBAS, NEIVA HUILA | 397,146,465 |
| 397,146,465 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 397,146,465 |
| 397,146,465 |
113 | 900 | 56 |
|
|
|
| RECUPERACION DIQUE RIO GUAITIQUTA EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO | 397,146,465 |
| 397,146,465 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 397,146,465. |
| 397,146,465 |
113 | 900 | 57 |
|
|
|
| RECUPERACION AMBIENTAL MUNICIPIO DE SANFERNANDO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 139,398,409 |
| 139,398,409 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 139,398,409 |
| 139,398,409 |
113 | 900 | 58 |
|
|
|
| RECUPERACION AMBIETAL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR DE BOLIVAR | 46,466,136 |
| 46,466,136 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 46,466,136 |
| 46,466,136 |
113 | 900 | 59 |
|
|
|
| CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DE LAS CIENAGAS DE SAN BENITO, CAIMITO Y SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE | 46,466,136 |
| 46,466,136 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 46,466,136 |
| 46,466,136 |
113 | 900 | 60 |
|
|
|
| PROTECCION, PRESERVACION, REFORESTACION Y DESCONTAMINACION DE LOS RIOS CUSIANA CHARTE, UPIA UNETE, CRAVO SUR, TOCARLA, PAUTO, ARIPORO, TUA,CASANARE Y PARA SANEAMIENTO BASICO DE CENTROS URBANOS DE INFLUENCIA | 46,466,136 |
| 46,466,136 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 46,466,136 |
| 46,466,136 |
113 | 900 | 61 |
|
|
|
| CONSERVACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PROYECTOS MEDIO AMBIENTE LIBRE ASIGNACION | 198,573,232 |
| 198,573,232 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 198,573,232 |
| 198,573,232 |
113 | 900 | 63 |
|
|
|
| MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA PARA LAS.ZONAS DE PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA DEL CARBON Y EL ORO EN EL DPTO. DE ANTIOQUTA | 397,146,465 |
| 397,146,465 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 397,146,465 |
| 397,146,465 |
113 | 1200 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO | 5,043,760,102 |
| 5,043,760,102 |
113 | 1200 | 1 |
|
|
|
| SANEMIENTO BASIC0 PROYECTOS PRIORITARIOS DE INVERSION; MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 397,146,465 |
| 397,146,465 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 397,146,465 |
| 397,146,465 |
113 | 1200 | 2 |
|
|
|
| SANEAMIENTO BASICO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONAS DEL PAIS CON PROMEDIO POR DEBAJO AL NACIONAL | 4,646,613,637 |
| 4,646,613,637 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS:ESPECIALES | 4,646,613,637 |
| 4,646,613,63 |
|
|
|
|
|
|
| SECCION: 0401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 27,634,398 |
| 27,634,398 |
|
|
|
|
|
|
| C.INVERSION | 27.634,398 |
| 27,634,398 |
|
|
|
|
|
|
| UNIDAD 040101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GESTION GENERAL | 27.634,398 |
| 27,634,398 |
221 |
|
|
|
|
|
| ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINSTRATIVOS | 27,634,398 |
| 27,634,398 |
221 | 1000 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 27,634,398 |
| 27,634,398 |
221 | 1000 | 1 |
|
|
|
| SUMINISTRO DE FUBLICACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA. | 27,634,398 |
| 27,634,398 |
|
|
|
|
|
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 27,634,398 |
| 27,634,398 |
|
|
|
|
|
|
| SECCION: 0901 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA, DANSOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| C. INVERSION | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| UNIDAD 090101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GESTION GENERAL | 200,000,000 |
| 20,000 000 |
310 |
|
|
|
|
|
| DIVULGACION, ASISTENCIA.TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
310 | 1503 |
|
|
|
|
| FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERAT'IVAS | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
310 | 1503 | 104 |
|
|
|
| IMLEMENTACION DE ACUERDOS PROGRAMATICOS POR LA CONVIVENCIA, LA TRANSPARENCIA, LA CALIDAD Y EL BIEN COMUN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOLIDARIAS PREVIO CONCEPTO DNP | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS.DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORTZACION | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| SECCION 1301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MINISTERIO,DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 29,7772,543,520 |
| 29,7772,543,520 |
|
|
|
|
|
|
| C. INVERSION | 29,7772,543,520 |
| 29,7772,543,520 |
|
|
|
|
|
|
| UNIDAD 130101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GESTION GENERAL | 29,7772,543,520 |
| 29,7772,543,520 |
111 |
|
|
|
|
|
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 26,625,200,000 |
| 26,625,200,000 |
111 | 604 |
|
|
|
|
| RED URBANA | 26,625,200,000 |
| 26,625,200,000 |
111 | 604 | 5 |
|
|
|
| CONSTRUCCION DE LA EXTENSION DE LA TRONCAL NORTE QUITO SUR DEL SLSTEMA-TRANSMILENIO A SOACHA. PREVIO CONCEPTO DNP | 9,743,000,000 |
| 9,743,000,000 |
|
|
|
|
|
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3,111,900,000 |
| 3,111,900,000 |
|
|
|
|
|
| 18 | PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS | 6,631,100,000 |
| 6,631,100,000 |
111 | 604 | 6 |
|
|
|
| CONSTRUCCION SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE MASIVO, DISTRITO BARRANQUILLA Y SU AREA METROPOLITANA, PREVIO CONCEPTO DNP | 9,657,200,000 |
| 9,657,200,000 |
|
|
|
|
|
| 18 | PRESTAMOS DEDESTINACION ESPECIFICA. AUTORIZADOS | 9,657,200,000 |
| 9,657,200,000 |
111 | 604 | 7 |
|
|
|
| DISEÑO Y CONSTUCCION DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO DE MEDIANA CAPACIDAD -METROPLUS-EN EL VALLE DE ABURRA PREVIO CONCEPTO DNP | 7,225,000,000 |
| 7,225,000,000 |
|
|
|
|
|
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,167,500,000 |
| 2,167,500,000 |
|
|
|
|
|
| 18 | PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS | 5057.500.000 |
| 5,057,500,000. |
123 |
|
|
|
|
|
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 695,000,000 |
| 695,000,000 |
123 | 1000 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 695 000,000 |
| 695,000,000 |
123 | 1000 | 1 |
|
|
|
| AMPLIACION, REMODELACION, DOTACION' Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDTTO PUBLICO- | 695,000,000 |
| 695,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 695,000,000 |
| 695,000,000 |
520 |
|
|
|
|
|
| ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA A-POYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 2,452,232,520 |
| 2,452,332,520 |
520 | 1000 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 2,452,332,520 |
| 2,452,332,520 |
520 | 1000 | 6 |
|
|
|
| IMPLANTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA TERRITORIAL PREVIO CONCEPTO DNP | 452,332,520 |
| 452,332,520' |
|
|
|
|
|
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 452,332,520 |
| 452,332,520 |
520 | 1000 | 21 |
|
|
|
| IMPLANTACION PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO (MAFP II).PREVIO CONCEPTO DNP. | 2,000,000,000 |
| 2,000,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 2,000,000,000 |
| 2,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| SECCION: 1501 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 1,361,550,758 |
| 1,361,550,758 |
|
|
|
|
|
|
| C. INVERSION | 1,361,550,758 |
| 1,361,550,758 |
|
|
|
|
|
|
| UNIDAD 150101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GESTION GENERAL | 900,000,000 |
| 900,000,000 |
211 |
|
|
|
|
|
| ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 900,000,000 |
| 900,000,000 |
211 | 101 |
|
|
|
|
| DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 700,000,000 |
| 700,000,000 |
211 | 101 | 15 |
|
|
|
| ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS, CONVENIO-PNUD | 700,000,000 |
| 700,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 700,000,000 |
| 700,000,000 |
211 | 604 |
|
|
|
|
| RED URBANA | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
211 | 604 | 3 |
|
|
|
| REPOSICION EQUIPO DE TRANSPORTE GABINETE | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| UNIDAD 150103 |
|
|
|
CTA. FROG. | SUBC. SUBP. | OBJG. PROY. | ORD. SPRY | SOR. | REC. | SIT. | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|
|
|
|
|
|
| EJERCITO | 122,480,000 |
| 122,480,000 |
212 |
|
|
|
|
|
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 122,480,000 |
| 122,480,000 |
212 | 101 |
|
|
|
|
| DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 122,480,000 |
| 122,480,000 |
212 | 101 | 4 |
|
|
|
| MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO DE TRANSPORTES DEL EJERCTTO | 122,480,000 |
| 122,480,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDTTO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 122,480,000 |
| 122,480,000 |
|
|
|
|
|
|
| UNIDAD 150105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FUERZA AEREA | 339,070,758 |
| 339,070,758 |
113 |
|
|
|
|
|
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 60,178,980 |
| 60,178,980 |
113 | 100 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL, DEFENSA Y SEGURIDAD | 60,178,980 |
| 60,178,980 |
113 | 101 | 6 |
|
|
|
| ACTUALIZACION (DESARROLLO) DE LA CAPACIDAD REPARADORA Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL COMANDO AEREO MANENIMIENTO | 60.178,980 |
| 60,178,980 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 60.178,980 |
| 60,178,980 |
211 |
|
|
|
|
|
| ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECI'OR | 78,891,778 |
| 78,891,778 |
211 | 101 |
|
|
|
|
| DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 78,891,778 |
| 78,891,778 |
211 | 101 | 9 |
|
|
|
| ADQUISICION SOPORTE OPERACIONAL AVIONES DE COMBATE FUERZA AEREA COLOMBIANA | 78,891,778 |
| 78,891,778 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 78,891,778 |
| 78,891,778 |
212 |
|
|
|
|
|
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALFS, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
212- | 101 |
|
|
|
|
| DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
212 | 101 | 8 |
|
|
|
| MANTENIMIENTO MAYOR AERONAVES Y COMPONENTES FAC | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
|
|
|
|
|
| 12 | RECURSOS PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA DECRETO 1838102 | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
|
|
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| SECCION: 1601 |
|
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|
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| POLICIA NACIONAL |
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| TOTAL | 1,300,000,000 |
| 1,300,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| C. INVERSION | 1,300,000,000 |
| 1,300,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| UNIDAD 160101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GESTION GENERAL | 1,300,000,000 |
| 1,300,000,000 |
113 |
|
|
|
|
|
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTITRA PROPIA DEL SECTOR | 800,000,000 |
| 800,000,000 |
113 | 705 |
|
|
|
|
| EDUCACION SUPERIOR | 800,000,000 |
| 800,000,000 |
113 | 705 | 3 |
|
|
|
| REMODELACION, ADECUACION Y.DOTACION CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE POLICIA BOGOTA | 800,000,000 |
| 800,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDTTO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 800,000,000 |
| 800,000,000 |
212 |
|
|
|
|
|
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 500,000,000 |
| 500,000,000 |
212 | 101 |
|
|
|
|
| DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 500,000,000 |
| 500,000,000 |
212 | 101 | 107 |
|
|
|
| CONSERVACION Y ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO, PARA EQUIPOS | 500,000,000 |
| 500,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDTTO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 500,000,0-00 |
| 500,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| SECCION: 1701 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| C. INVERSION | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| UNIDAD 170101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GESTION GENERAL | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
410 |
|
|
|
|
|
| INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
410 | 1100 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORLAL AGROPECUARIO | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
410 | 1100 | 105 |
|
|
|
| ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO TECNOLOGICO DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL. | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
|
|
|
|
|
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| SECCION 1702 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL |
| 449,715,000 | 449,715,000 |
|
|
|
|
|
|
| C. INVERSION |
| 449,715,000 | 449,715,000 |
310 |
|
|
|
|
|
| DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION RECURSO HUMANO |
| 449,715,000 | 449,715,000 |
310 | 1100 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO |
| 449,715,000 | 449,715,000 |
310 | 1100, | 3 |
|
|
|
| CONTROL Y PREVENCION A LA PRODUCCION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL |
| 449,715,000 | 449,715,000. |
|
|
|
|
|
| 20 | INGRESOS CORRIENTES |
| 99,715,000 | 99,715,000 |
|
|
|
|
|
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA |
| 350,000,000 | 350,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| SECCION: 2101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 7,482,000,000 |
| 7,482,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| C.INVERSION | 7,482,000,000 |
| 7,482,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| UNIDAD 210101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GESTION GENERAL | 7,482,000,000 |
| 7,482,000,000 |
630 |
|
|
|
|
|
| TRANSFERENCIAS | 7,482,000,000 |
| 7,482,000,000 |
630 | 500 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 7,482,000,000 |
| 7,482,000,000 |
630 | 500 | 1 |
|
|
|
| APOYO FINANCIERO PARA I.A. ENERGIZACION DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS-FAER | 2,000,000,000 |
| 2,000,000,000 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 2,000,000,000 |
| 2,000,000,000 |
630 | 500 | 9 |
|
|
|
| APOYO FINANCIERO A ZONAS NO INTERCONECTADAS, FAZNI. | 5,482,000,000 |
| 5,482,000,000 |
|
|
|
|
|
| 52 | FONDO ESPECIAL. FAZNI | 5,482,000,000 |
| 5,482,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| SECCION: 2201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 1,000,000,000 |
| 1,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| C.INVERSION | 1,000,000,000 |
| 1,000,000,000 |
310 |
|
|
|
|
|
| UNIDAD 220101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GESTION GENERAL | 1,000,000,000 |
| 1,000,000,000 |
310 |
|
|
|
|
|
| DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 1,000,000,000 |
| 1,000,000,000 |
310 | 700 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 1,000,000,000 |
| 1,000,000,000 |
310 | 700 | 160 |
|
|
|
| IMPLANTACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LA TELEVISION COLOMBIANA | 1,000,000,000 |
| 1,000,000,000 |
|
|
|
|
|
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 |
| 1,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| SECCION: 2203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 300,000,000 |
| 300,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| C.INVERSION | 300,000,000 |
| 300,000,000 |
610 |
|
|
|
|
|
| CREDITOS | 300,000,000 |
| 300,000,000 |
610 | 705 |
|
|
|
|
| EDUCACION SUPERIOR | 300,000,000 |
| 300,000,000 |
610 | 705 | 30 |
|
|
|
| IMPLANTACION CREDITO EDUCATIVO PREGRADO Y POSGRADO PAIS PARA RESERVISTAS DE HONOR | 300,000,000 |
| 300,000,000 |
|
|
|
|
|
| 11 | OTROS RBCURSOS DEL TESORO | 300,000.000 |
| 300,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| SECCION: 2221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. UNAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 400,000,000 |
| 400,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| C. INVERSION | 400,000,000 |
| 400,000,000 |
410 |
|
|
|
|
|
| INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
410 | 705 |
|
|
|
|
| EDUCACION SUPERIOR | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
410 | 705 | 1 |
|
|
|
| IMPLANTACION IMPULSO A LAS INVESTIGACIONES A ESCALA NACIONAL E INTERNACIONAL | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
|
|
|
|
|
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
520 |
|
|
|
|
|
| ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
520 | 705 |
|
|
|
|
| EDUCACION SUPERIOR | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
520 | 705 | 2 |
|
|
|
| IMPLANTACION DESARROLLO E IMPULSO DE LOS PROGRAMAS DE EXTENSION COMUNITARIA EN EL AMBITO NACIONAL ATRAVES DE LA METODOLOGIA A DISTANCIA | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
|
|
|
|
|
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| SECCION: 2401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MINISTERIO DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 337,986 |
| 337,986 |
|
|
|
|
|
|
| C. INVERSION | 337,986 |
| 337,986 |
|
|
|
|
|
|
| UNIDAD 240101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GESTION GENERAL | 337,986 |
| 337,986 |
113 |
|
|
|
|
|
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 337,986 |
| 337,986 |
113 | 600 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 337,986 |
| 337,986 |
CTA. FROG. | SUBC. SUBP. | OBJG. PROY. | ORD. SPRY | SOR. | REC. | SIT. | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
113 | 600 | 1 |
|
|
|
| AMPLIACION RECONSTRUCCION REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL Y SEDES DEL MINISTERIO DEL TRANSPORTE | 337,986 |
| 337,986 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 337,986 |
| 337,986 |
|
|
|
|
|
|
| SECCION 2402 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 35,612,744 |
| 35,612,744 |
|
|
|
|
|
|
| C. INVERSION | 35,612,744 |
| 35,612,744 |
111 |
|
|
|
|
|
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 4,269,119 |
| 4,269,119 |
111 | 601 |
|
|
|
|
| RED TRONCAL NACIONAL | 4,269,119 |
| 4,269,119 |
111 | 601 | 11 |
|
|
|
| CONSTRUCCION Y CONEXIÓN VARIANTES:CHINCHINA, SANTA ROSA, CHINCHINA, LA ROMELIA, EL POLLO, PEREIRA, SANTA ROSA, RISARALDA, CALDAS | 4,269,119 |
| 4,269,119 |
|
|
|
|
|
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 4,269,119 |
| 4,269,119 |
112 |
|
|
|
|
|
| ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 11,361,500 |
| 11,361,500 |
112 | 601 |
|
|
|
|
| RED TRONCAL NACIONAL | 11,361,500 |
| 11,361,500 |
112 | 601 | 5 |
|
|
|
| ADQUISICION DE PREDIOS Y PAGO DE INDEMNIZACIONES POR CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILTTACION, CONSERVACION Y EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL | 11,361,500 |
| 11,361,500 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 11,361,500 |
| 11,361,500 |
113 |
|
|
|
|
|
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 11,139,476 |
| 11,139,476 |
113 | 600 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE | 2.193.133 |
| 2,193,133 |
113 | 600 | 34 |
|
|
|
| REHABILITACION Y CONSERVACON DE PUENTES | 2193.133 |
| 2,193,133 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 2193,133 |
| 2,193,133 |
113 | 601 |
|
|
|
|
| RED TRONCAL NACIONAL | 223,870 |
| 223,870 |
113 | 6 | 69 |
|
|
|
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUENTE SAN MIGUEL, ESPINAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, PUTUMAYO, CAUCA, HURA, TOLIMA | 223.8710 |
| 223,870 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 223,870 |
| 223,870 |
113 | 606 |
|
|
|
|
| TRANSPORTE FLUVIAL | 5,556,414 |
| 5,556,414 |
113 | 606 | 52 |
|
|
|
| CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y DOTACION DE MUELLES DE INTERES NACIONAL | 5,556,414 |
| 5,556,414 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 5,556,414 |
| 5,556,414 |
113 | 607 |
|
|
|
|
| TRANSPORTE MARITMO | 3,166,059 |
| 3,166,059 |
113 | 607 | 5 |
|
|
|
| REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DEACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3,166,059 |
| 3,166,059 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 3,166,059 |
| 3,166,059 |
420 |
|
|
|
|
|
| ESTUDIOS DE PREINVERSION | 8,842,649 |
| 8,842,649 |
420 | 600 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 8,842,649 |
| 8,842,649 |
420 | 600 | 2 |
|
|
|
| INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE ANALISIS Y ESTUDIOS VARIOS | 8,842,649 |
| 8,842,649 |
|
|
|
|
|
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 8,842,649 |
| 8,842,649 |
|
|
|
|
|
|
| SECCION: 2901 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 650,000,000 |
| 650,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| C. INVERSION | 650,000,000 |
| 650,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| UNIDAD 290101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GESTION GENERAL | 650,000,000 |
| 650,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| SECCION: 3201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 1,698,830,000 |
| 1,698,830,000 |
|
|
|
|
|
|
| C.INVERSION | 1,698,830,000 |
| 1,698,830,000 |
|
|
|
|
|
|
| UNIDAD 320101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GESTION GENERAL | 1,698,330,000 |
| 1,698,830,000 |
310 |
|
|
|
|
|
| DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA YCAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 1,498,830,000 |
| 1,498,830,000 |
310 | 900 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 1,100,000,000 |
| 1,100,000,000 |
310 | 900 | 151 |
|
|
|
| APOYO PARA DESARROLLO DE REFORMA Y PROYECTOS DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | 1,100,000,000 |
| 1,100,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 1,100,000,000 |
| 1,100,000,000 |
310 | 1200 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO | 398,830,000 |
| 398,830,000 |
310 | 1200 | 3 |
|
|
|
| APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LOS ENTES TERRITORIALES Y ENTIDADES PRESTADORAS | 398,830,000 |
| 398,830,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 398,830,000 |
| 398,830,000 |
520 |
|
|
|
|
|
| ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
520 | 900 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL MEDIO ANMIENTE | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
520 | 900 | 5 |
|
|
|
| ANALISIS, ESTRUCTURACION Y FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| SECCION: 3202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES, IDEAM |
|
|
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|
|
|
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|
|
| TOTAL | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| C.INVERSION | 200,000,000 |
| 200,000,000 |
430 |
|
|
|
|
|
| LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 100,000,000. |
| 100,000,000 |
430 | 900 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
430 | 900 | 1 |
|
|
|
| ANALISIS, RECOPILACION DE INFORMACION Y DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL NACIONAL. PREVIO CONCEPTO DNP | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
440 |
|
|
|
|
|
| ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
440 | 900 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
440 | 900 | 1 |
|
|
|
| DIFUSION Y SERVICIO DE TNFORMACION AMBIENTAL NACIONAL | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| SECCION: 3305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 150,0001000 |
| 150,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| C. INVERSION | 150,000,000 |
| 150,000,000 |
113 |
|
|
|
|
|
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 150,000,000 |
| 150,000,000 |
113 | 709 |
|
|
|
|
| ARTE Y CULTURA | 150,000,000 |
| 150,000,000 |
113 | 709 | 8 |
|
|
|
| IMPLANTACION PLAN DE EMERGENCIA PARA PRESERVACION, CONSERVACION, DOTACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO YMANEIO ADMINISTRATIVO DE LOS PARQUES ARQUEOLOGICOS | 150,000,000 |
| 150,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 150,000,000 |
| 150,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| SECCION: 3501 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 533,583,765 |
| 533,583,765 |
|
|
|
|
|
|
| C.INVERSION | 533,583,765 |
| 533,583,765 |
|
|
|
|
|
|
| UNIDAD 350101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GESTION GENERAL | 250,000,000 |
| 250,000,000 |
310 |
|
|
|
|
|
| DIVULGACION, ASISTE NCIA TECNICA YCAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 250,000,000 |
| 250,000,000 |
310 | 200 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 200.000,000 |
| 200,000,00( |
310 | 200 | 108 |
|
|
|
| EDICION, ELABORACION Y DIVULGACION DEREGLAMENTOS TECNICOS | 150,000,000 |
| 150,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 150,000,000 |
| 150,000,000 |
310 | 200 | 109 |
|
|
|
| ADMINISTRACION SISTEMA NACIONAL DENORMALIZACION | 50,000,000 |
| 50,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 50,000,000 |
| 50,000,000 |
310 | 204 |
|
|
|
|
| COMERCIO INTERNO | 50,000,000 |
| 50,000,000 |
310 | 204 | 2 |
|
|
|
| IMPLEMENTACION, CONSOLIDACION Y DESARROLLO DE LAS UNIDADES EMPRESARIALES PERTENECIENTES AL SECTOR COMERCIO | 50,000,000 |
| 50,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 50,000,000 |
| 50,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| UNIDAD 350102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR | 18,008;973 |
| 18,008,973 |
CTA. FROG. | SUBC. SUBP. | OBJG. PROY. | ORD. SPRY | SOR. | REC. | SIT. | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
212 |
|
|
|
|
|
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 356,679 |
| 356,679 |
|
|
|
|
|
|
| COMERCIO EXTERNO | 356,679 |
| 356,679 |
212 | 205 | 1 |
|
|
|
| ADECUACION Y DOTACION INFORMATICA DE LA DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR.PREVIO CONCEPTO DNP | 356,679 |
| 356,679 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 356,679 |
| 356,679 |
310 |
|
|
|
|
|
| DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 17,652,294 |
| 17,652,294 |
|
|
|
|
|
|
| COMERCIO EXTERNO | 17,652,294 |
| 17,652,294 |
310 | 205 | 4 |
|
|
|
| IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL PARA LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR | 17,652,294 |
| 17,652,294 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 17,652,294 |
| 17,652,294 |
|
|
|
|
|
|
| UNIDAD 350104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ARTESANIAS DE COLOMBIA SA. | 265,574,792 |
| 265,574,792 |
111 |
|
|
|
|
|
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 265,574,792 |
| 265,574,792 |
111 | 201 |
|
|
|
|
| MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL | 265,574,792 |
| 265,574,792 |
111 | 201 | 1 |
|
|
|
| CONSTRUCCION Y OPERACION PLAZA DE LOS ARTESANOS PARQUE SIMON BOLIVAR SANTAFE DE BOGOTA, D. C. | 265,574,792 |
| 265,574,792 |
|
|
|
|
|
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 265,574,792 |
| 265,574,792 |
|
|
|
|
|
|
| SECCION: 3606 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 1,670,302,000 |
| 1,670,302,000 |
|
|
|
|
|
|
| C. INVERSION | 1,670,302,000 | 1,670,302,000 |
|
221 |
|
|
|
|
|
| ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 120,302,000 • | 120,302,000 |
|
221 | 406 |
|
|
|
|
| SERVICIOS DE VALOR ACREGADO EN COMUNICACIONES | 120,302,000 |
| 120,302,000 |
221 | 406 | 2 |
|
|
|
| IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION. PREVIO CONCEPTO DNP | 120,302,000 |
| 120,302,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO, EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 120,302,000 |
| 120,302,000 |
410 |
|
|
|
|
|
| INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 720,000,000 |
| 720,000,000 |
410 | 300 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL SALUD | 720,000,000 |
| 720,000,000 |
410 | 300 | 15 |
|
|
|
| INVESTIGACION EN SALUD | 290,000,000 |
| 290,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 290,000,000 |
| 290,000,000 |
410 | 300 | 22 |
|
|
|
| MEJORAMIENTO DE LASITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALNUTRICION, CUL TURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION COLOMBIANA | 430,000,000 |
| 430,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL DREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 430000000 |
| 430,000,000 |
501 |
|
|
|
|
|
| ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 830,000,000 |
| 830,000,000 |
510 | 300 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL SALUD | 830,000,000 |
| 830,000,000 |
510 | 300 |
|
|
|
|
| CONTROL YVIGILANCIA EPIMIOLOGICA RED NACIONAL DE LABORATORIOS Y BANCOS DE SANGRE | 830,000,000 |
| 830,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 830,000,000 |
| 830,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| SECCION: 3608 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 450,000,000 |
| 450,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| C. INVERSION | 450,000,000 |
| 450,000,000 |
440 |
|
|
|
|
|
| ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 150,000,000 |
| 150,000,000 |
440 | 300 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL SALUD | 150,000,000 |
| 150,000,000 |
440 | 300 | 1 |
|
|
|
| ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 150,000,000 |
| 150,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 150,000,000 |
| 150,000,000 |
520 |
|
|
|
|
|
| ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 150,000,000 |
| 150,000,000 |
520 | 300 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL SALUD | 150,000,000 |
| 150,000,000 |
520 | 300 | 2 |
|
|
|
| DISEÑO, IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 150,000,000 |
| 150,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 150,000,000 |
| 150,000,000 |
530 |
|
|
|
|
|
| ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 150,000,000 |
| 150,000,000 |
530 | 300 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL SALUD | 150,000,000 | 150,000,000 |
|
530 | 300 | 1 |
|
|
|
| CONTROL Y EVALUACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. | 150,000,000 |
| 150,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 150,000,000 |
| 150,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| SECCION: 3701 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA TO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| C. INVERSION | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| UNIDAD 370101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GESTION GENERALIN | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
410 |
|
|
|
|
|
| INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
410 | 1000 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
410 | 1000 | 1 |
|
|
|
| ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION Y DEFINICION DE POLITICAS EN PREVENCION CONSERVACIO'N Y RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO NTVEL NACIONAL | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PARA AUTORIZACION | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| SECCION 3706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, INPEC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 400,000,000 |
| 400,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| C. INVERSION | 400,000,000 |
| 400,000,000 |
310 |
|
|
|
|
|
| DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 300,000,000 |
| 300,000,000 |
310 | 802 | 1 |
|
|
|
| SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 300,000,000 |
| 300,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| PREVENCION DE LA DROGADICCION EN EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO COLOMBIANO | 300,000,000 |
| 300,000,000 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 300,000,000 |
| 300,000,000 |
320 |
|
|
|
|
|
| PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
320 | 802 |
|
|
|
|
| SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
320 | 802 | 101 |
|
|
|
| CAPACITACION Y EDUCACION INTEGRAL DE LA POBLACION RECLUSA CONDENADA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO COLOMBIANO | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
|
|
|
|
|
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| SECCION: 3707 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| C. INVERSION | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
410 |
|
|
|
|
|
| INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
410 | 800 |
|
|
|
|
| INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
410 | 800 |
|
|
|
|
| ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE EL PROBLEMA DE LA DROGA EN COLOMBIA | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
|
|
|
|
|
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 100,000,000 |
| 100,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL APLAZAMIENTO | 152.479.006.960 | 449.715.000 | 152.928.721.960 |
Artículo 2º. El presente decreto no surte efectos fiscales para aquellas apropiaciones presupuestales que respalden compromisos adquiridos con cargo al presupuesto de la vigencia actual o con cargo a las vigencias futuras, debidamente perfeccionados a la fecha de su publicación.
Igualmente, el presente decreto no surte efectos fiscales para aquellas apropiaciones presupuestales que se encuentren amparando licitaciones, concursos o cualquier proceso de contratación realizado mediante convocatoria pública, antes de la fecha de su publicación.
En el caso que estos procesos se declaren desiertos o por cualquier motivo no se perfeccionen los compromisos, la apropiación presupuestal respectiva se entenderá aplazada. De esta situación deberá informarse, dentro de los tres (3) días siguientes a su ocurrencia a la Dirección General de Presupuesto Público Nacional -Ministerio de Hacienda y Crédito Público-.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2004.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.